就應(yīng)該是一樣的 這里系統(tǒng)的問(wèn)題 你打開(kāi)107040保存 然后再打開(kāi)主表保存
老師你好,我是小規(guī)模納稅人,現(xiàn)在填寫增值稅報(bào)表時(shí)顯示出這個(gè)提示:主表第16行第1列 + 第2列 應(yīng)等于 004《增值稅減免稅申報(bào)明細(xì)表》一、減稅項(xiàng)目 第1行合計(jì)‘本期實(shí)際抵減稅額’列,請(qǐng)修改。但我不知道為什么要填明細(xì)表第一行,第三季度的專票也不符合最近的優(yōu)惠政策,沒(méi)有可以減免的優(yōu)惠代碼,發(fā)生了這樣的事情,如何填寫正確報(bào)表
進(jìn)行企業(yè)所得稅年度申報(bào)的時(shí)候,出現(xiàn)了《A100000企業(yè)所得稅年度納稅申報(bào)表(A類)》第26行(減:減免所得稅額)【等于】《A107040減免所得稅優(yōu)惠明細(xì)表》第33行(合計(jì)),這是什么意思,怎么修改,第26行是158429.3跟33行是一樣的,也是158429.3,是要改成不一樣的還是什么?沒(méi)看懂,能解釋一下嘛
申報(bào)年度企業(yè)所得稅申報(bào)表,基礎(chǔ)信息表資產(chǎn)總額5600萬(wàn)元,人數(shù)102人,應(yīng)納稅所得額92萬(wàn),是否小型微利企業(yè),勾了否。但是A107040 減免所得稅優(yōu)惠明細(xì)表第一行符合條件的小型微利企業(yè)減免所得稅額有數(shù)據(jù),自動(dòng)調(diào)出,不能改,這是為什么
1.您單位申報(bào)表A100000《中華人民共和國(guó)企業(yè)所得稅年度納稅申報(bào)表(A類)》第13行“利潤(rùn)總額”為:【383361.43】元; 2.您單位填報(bào)的《利潤(rùn)表》“利潤(rùn)總額”本年累計(jì)金額為:【-225638.57】元; 3.您單位填報(bào)的申報(bào)表A100000《中華人民共和國(guó)企業(yè)所得稅年度納稅申報(bào)表(A類)》第13行“利潤(rùn)總額”與《利潤(rùn)表》中填報(bào)的“利潤(rùn)總額”不一致,請(qǐng)核實(shí)。 低 申報(bào)表管理費(fèi)用金額與利潤(rùn)表不一致 1.您單位申報(bào)表A100000《中華人民共和國(guó)企業(yè)所得稅年度納稅申報(bào)表(A類)》第5行“管理費(fèi)用”為:【1007302.18】元; 2.您單位《利潤(rùn)表》中“管理費(fèi)用”本年累計(jì)金額為:【1227302.18】元; 3.兩者不一致,請(qǐng)核實(shí)申報(bào)數(shù)據(jù)填報(bào)是否有誤。 低 未享受更優(yōu)惠的小微政策 1.您單位申報(bào)表A100000《中華人民共和國(guó)企業(yè)所得稅年度納稅申報(bào)表(A類)》第26行“減免所得稅額”為:【93035.04】元; 2.您單位申報(bào)表A100000《中華人民共和國(guó)企業(yè)所得稅年度納稅申報(bào)表(A類)》第25行“應(yīng)納所得稅額”為:【116293.8】元; 年報(bào)出現(xiàn)的問(wèn)題,怎么調(diào)?
低 未享受更優(yōu)惠的小微政策 1.您單位申報(bào)表A100000《中華人民共和國(guó)企業(yè)所得稅年度納稅申報(bào)表(A類)》第26行“減免所得稅額”為:【17364.91】元; 2.您單位申報(bào)表A100000《中華人民共和國(guó)企業(yè)所得稅年度納稅申報(bào)表(A類)》第25行“應(yīng)納所得稅額”為:【21706.14】元; 3.您單位申報(bào)表A000000《企業(yè)基礎(chǔ)信息表》“109小型微利企業(yè)”為“是”; 4.您單位享受的減免稅不及小微政策優(yōu)惠,請(qǐng)前往A107040第1行填報(bào)享受更加優(yōu)惠的小微政策。 請(qǐng)問(wèn)老師這是啥意思,匯算清繳里面的提示,而且我也找不到A107040表單
稅征稅率13% 增值稅退稅率13% 你好,出口退稅查詢的結(jié)果,這個(gè)意思正常開(kāi)13個(gè)點(diǎn)的普通發(fā)票,另外進(jìn)項(xiàng)發(fā)票進(jìn)項(xiàng)稅可以退是嗎?
老師,當(dāng)時(shí)注冊(cè)公司時(shí)經(jīng)營(yíng)范圍里寫了針紡織品生產(chǎn),銷售,,所以稅務(wù)那邊登記的是生產(chǎn)企業(yè),其實(shí)我們是外貿(mào)企業(yè),我可以去更改經(jīng)營(yíng)范圍嗎
老師,你好,我想問(wèn)做合作社賬務(wù)中提前收到一筆工程款,我可以借:銀行存款貸:應(yīng)收款嗎,后面才開(kāi)的發(fā)票,因?yàn)楹献魃缗c公司用的會(huì)計(jì)制度不一樣了嘛,我這樣掛后看到資產(chǎn)負(fù)債表中應(yīng)收款是負(fù)數(shù),請(qǐng)問(wèn)老師這種情況可以嗎?還是說(shuō)有其他的掛法?
請(qǐng)問(wèn)小規(guī)模是按季交增值稅,如果1月2月3月中有一個(gè)月超10萬(wàn)銷售額,一個(gè)季度又不滿30萬(wàn),增值稅還免交嗎?
客戶付工程款給我們公司,發(fā)票已凱,但是付款時(shí)是用私戶對(duì)私戶付的,這對(duì)我們有什么影響
老師,請(qǐng)問(wèn)在年度企業(yè)所得稅匯算5月份之前我們?nèi)〉昧吮驹撊ツ耆〉玫囊恍┌l(fā)票,但是現(xiàn)在4月份了,做賬是做到24年度還是做到25年4月呢,如果做到24年賬已經(jīng)結(jié)了,再反結(jié)賬回去嗎,如果做到25年4月,怎么能更好的區(qū)分哪些要算進(jìn)24年,哪些要算到25年里呢老師回復(fù)說(shuō)做到去年需要以前年度損益調(diào)整科目,去年賬做完了反結(jié)賬回去嗎,金額挺大的
老師,我們公司屬于服務(wù)行業(yè),因業(yè)務(wù)需要購(gòu)買了4臺(tái)叉車,現(xiàn)在公司要注銷,叉車賣給別的企業(yè),他們需要我們給開(kāi)發(fā)票,怎么開(kāi),稅務(wù)上怎么處理呢
貿(mào)易出口企業(yè),報(bào)文扣了38.5美金,應(yīng)該記入什么會(huì)計(jì)科目
老師你好,我這邊是總部做服裝零售店,有男裝 女裝 童裝 鞋子,底下還有分店,然后我想請(qǐng)問(wèn)下我做金蝶賬的時(shí)候,是不是,比如說(shuō)主營(yíng)業(yè)外收入,主營(yíng)業(yè)外成本都要按分類做好呢,比方說(shuō)主營(yíng)業(yè)收入-分店-女裝 主營(yíng)業(yè)收入-分店-男裝 這樣呢 一直在糾結(jié)這個(gè)問(wèn)題。
代扣代繳個(gè)人承擔(dān)的社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)是通過(guò)應(yīng)付職工薪酬科目核算嗎?
分別保存之后還是一樣的情況
多試幾次的 系統(tǒng)的問(wèn)題 107040是自動(dòng)