你好,那就分開來開的。
老師 請教一個問題 我現在要開一臺破碎錘發票出去 總共是24萬 數量是2臺 我們一張發票金額只能開9萬9 如果我分開開的話要開好幾張 但是數量就不對啦 這怎么開呢
我開錯了五張十萬元版的發票,要紅沖,現在我升成了百萬元版的了,我想問一下,是不是也得用五張發票來紅沖,不管是多少版的發票
我上月開出一張發票金額7萬元,其中有一款產品本月發生退貨1萬元,我沖紅了上月那張原發票,開了負數發票-7萬元,再開了6萬元正數發票,購方說不能這么開影響到上月發票的結算,要我只沖紅單個產品的金額,但是我只能沖紅整張發票的金額,沖紅部分是不是需要購方申請紅字信息表我才能開部分的退貨
我想問你一個問題,我之前開了一張含稅的發票,現在需要沖紅開成不含稅的負數發票又重新開了不含稅的正數發票,這應該怎么辦? 原來的發票是開含稅的,現在開的紅字發票開了不含稅的怎么辦
請問老師,正數發票開的是100多萬,現在要沖紅,但是現在我們不能開百萬元版的發票,不能開在一張上面,這種怎么開負數發票呢?
這個為啥要 5989-5085 啊? 金銀首飾是安實際收取的不含增值稅的全部價款征收消費稅。非金銀首飾是以新貨物的銷售額作為消費稅的計稅基礎,不扣減舊貨物的回收價格
月薪3500,月休4天,上了13天班,還休息了兩天,怎么算
這個后邊為啥是 20??2000 啊
過節買包包,首飾,煙酒,送客戶,開普通發票,記哪個科目?可以抵扣企業所得稅嗎?
老師,稅務疑點,這個是什么意思?稅款所屬期起:2023-01-01,稅款所屬期止:2023-1231,業務招待費銷售費用:0.00,業務招待費管理費處瑪用:132113.00,業的支付賬載金額:0.00,業務招待費稅收金額:0.00 營業收入:10325399.84,視同銷售稅收金額:0.00.扣除限額:0.00,差額1:132113.00,差額2:0.00 問題類型:未據實申報業務招待大額費支山賬載金額
現金報銷單上報銷人和領款人是同一個人,之前企業管理上簡化就只簽了報銷人,領款人處沒有簽字,審批和發票都是齊全的,可以在之后規范流程嗎,之前的原始憑證,如果遇到核查時,在備注欄里補寫現金已支付,出納簽字佐證可以嗎
老師,本月銷項稅額小于可抵扣進項稅額,老板問我如果多開幾百萬銷項票,會不會影響企業所得稅,缺不缺成本票,這個是得怎么算啊,有點蒙,麻煩提供一下思路謝謝
比例稅率是也叫從價定率吧?
農業小規模納稅人需要繳納哪一些稅,拿到營業執照后辦理哪些事?
公司購進雞蛋再進行銷售,免征增值稅和企業所得稅嗎?