同學,你好 紅字發票開了不含稅?有截圖嗎?發票的所有截圖
當時開的電子票是1個點的,開負數發票的時候開成3個點了。提問過之后,老師說開一張3個點的正數發票,在開對應1個點的負數發票。但是1個點的負數發票開不了,一直提示 負數發票金額不能超過原發票金額 無論是選擇含稅還是不含稅 都是不行 這種要如何處理
我增值稅報表八月份的數字,與稅控盤所開銷項發票數不相符,不相符的數是八月份沖紅了一張含稅三萬元的發票,我現在應該去稅務局作怎樣的更正?沖紅的發票是減次月的銷售還是減開發票的那個當月?
我想問你一個問題,我之前開了一張含稅的發票,現在需要沖紅開成不含稅的負數發票又重新開了不含稅的正數發票,這應該怎么辦?
我想問你一個問題,我之前開了一張含稅的發票,現在需要沖紅開成不含稅的負數發票又重新開了不含稅的正數發票,這應該怎么辦? 原來的發票是開含稅的,現在開的紅字發票開了不含稅的怎么辦
老師你好,我之前暫估不知道按了含稅價格暫估了,現在發票來了,我紅沖從新入帳,原材料正好相隔了稅額數字,本應按不含稅暫估,我按了含稅價格暫估了,現在怎么辦
這個消費稅征收管理的納稅義務發生時間,這里的銷售和自產自用,還有進口這 3 個老師說同增值稅一樣,我在增值稅里沒看見啊,他啥意思?
委托加工收回的消費稅如果直接用于出售是不用交消費稅,是因為在把這個貨物委托別人的時候已經交過了,所以不交對嗎?
關稅為啥是 10800??14% 啊?他不是關稅計稅價格,加關稅嗎,??14% 是啥
這道題的算是為啥 20??2000 啊啊啊啊
委托加工組成計稅價格這里,委托加工應收消費品,為啥委托方不是增值稅納稅義務人啊?
這個為啥要 5989-5085 啊? 金銀首飾是安實際收取的不含增值稅的全部價款征收消費稅。非金銀首飾是以新貨物的銷售額作為消費稅的計稅基礎,不扣減舊貨物的回收價格
月薪3500,月休4天,上了13天班,還休息了兩天,怎么算
這個后邊為啥是 20??2000 啊
過節買包包,首飾,煙酒,送客戶,開普通發票,記哪個科目?可以抵扣企業所得稅嗎?
老師,稅務疑點,這個是什么意思?稅款所屬期起:2023-01-01,稅款所屬期止:2023-1231,業務招待費銷售費用:0.00,業務招待費管理費處瑪用:132113.00,業的支付賬載金額:0.00,業務招待費稅收金額:0.00 營業收入:10325399.84,視同銷售稅收金額:0.00.扣除限額:0.00,差額1:132113.00,差額2:0.00 問題類型:未據實申報業務招待大額費支山賬載金額