你好,填紙質的正確報表去稅務大廳修改申報,沖紅的發票是減沖紅當月的數據
我增值稅報表八月份的數字,與稅控盤所開銷項發票數不相符,不相符的數是八月份沖紅了一張含稅三萬元的發票,我現在應該去稅務局作怎樣的更正?沖紅的發票是減次月的銷售還是減開發票的那個當月?
稅控盤的數據和電子稅務局報表數據不一致,報表把上個月紅沖的數據沒有減去,我可以直接手動修改報表銷項數據,按稅控盤的銷項數據一致吧?!還有上個月發現原來有認證的一張發票開錯了,上個月重新開了,這個月申報進項稅報表自動帶出轉去進項稅額,我把他重新開給我的發票在認證了,是這樣操作吧?
我們是集成電路的公司,進銷項發票的規格數量是對應的,七月份我開出來15000的數量,進項發票也有15000,我認證抵扣了,但是在八月我又把七月份開出去的銷項沖紅了,那我的這個進項發票已經在七月認證了還能用嗎,我八月份的增值稅該怎么申報呢
老師,我3月份開了18萬的銷售票,當時作廢了3張,現在稅盤顯示48萬。是不是那3張作廢的當時應該紅沖啊。那現在銷售額增加,和報表數據不符,怎么處理
你好..7月份有一張發票..沒作廢..在8月份填開了紅字信息表..但是現在申報8月份的增值稅..那個沒有沖減銷售
生產企業 如果3月有出口收入,已經開具出口發票,申報了增值稅, ①3月的免抵退稅是否可以先不申報,等到時候跟以后月份,例如(4或者5月份)的免抵退稅一起申報呢 ②還是說申報了當期的增值稅,就一定要申報免抵退稅 ③如果是那種超期申報的(超次年4月),是否可以跟正常申報的,一起申報退稅
發現一張取得的切割機發票不是我公司的購買的,怎么處理
公司轉讓了,之前的賬還有用嗎?還是以后的賬0申報
匯算清繳時,假如2024年的業務招待費需要調增10000,補交稅10000*5%=500,小規模公司,小企業會計準則。能不能在4月份做賬務處理,借:所得稅費用 500 貸:應交稅費-應交企業所得稅 500,需要改資產負債表的年初數嗎
老師,公司簽訂進項銷項合同有啥作用呢?
老師,有增資協議模板嗎?
這個付款期限和提示付款期限,還有提示承兌期限這 3 個都是什么意思
企業所得稅加:特定業務計算的應納稅所得額這一項的金額是自己填報的,還是系統自動生成的?如果是系統自動生成的,請問這個數據的依據是什么?
會計計提的應發工資包含遲到早退的扣款嗎
稅務局對電子發票格式要求