你好 ;不一致是要看什么原因; 正常是需要一致的;如果你 報表不對的; 你看下是不是你忘記做賬了 ;? ? ?是的? 重新開的發票做認證即可? ?
老師,已認證的進項票,我司7月份開具一張紅字信息表給銷售方,申報7月份增值稅時要做進項稅額轉出,但7月未收到銷售方的負數發票,未入賬,導致我司賬面上跟增值稅申報表的數據對不上,這樣的話有稅務風險嗎
老師:8月份我開了一張9萬的銷項,又開了一份10萬的銷項負數,稅盤也顯示本月開票總額是-1萬,可是填寫報表的自動獲取數據的時候沒有顯示這個負數銷項的信息,只顯示正數的9萬的數據,這個我可以手動給他改成負數跟稅盤一致嗎?以前也有這種情況,但是報稅時顯示報表數據都沒問題,這次就沒顯示出來,我就不知道是哪里出了問題?
現在申報增值稅,銷項進項都是可以導入數據的,需要插入稅盤報嗎?應該不需要吧,我好久沒報稅了,變化還蠻大 問題二有個發銷售發票區域,點了查詢,后面導入,可是導入數據不一致是怎么回事?8月有開紅字發票,正常數據應該是正數發票減去紅字發票吧,導入數據不同咋辦,我一個個查詢更改?數據導入上面有個查詢按鈕
我們銷售發票有開紅字的,我申報表附表一里面直接減去了,在開具專票里面稅額和銷售額直接減去了,正數減去負數,這樣操作對吧?可是我在申報的時候跳出了這個?是啥原因尼?是因為我們進項有對方開具紅字過來嗎?我該怎么做?按說明,把附表二填上去?可是這個紅字發票我沒見到啊
請問老師,當月因金額有一些錯誤紅沖了一張上月的增值稅專用發票,又新開了一張專票。我現在要申報增值稅,電子稅務局讀取銷項發票數據時已經扣除了紅字發票的負數。請問我現在是根據這個數據直接申報,還是需要在表里哪里再填負數數據?
老師差額納稅全額開票,扣除的分包款,取得的發票還是正常按成本做賬就可以了是吧,也就是說所有不管是開出的還是取得的差額發票,都按發票不含稅金額確認成本和收入,稅額就可以,只是在申報的時候把差額后的稅費算出來
老師好,社保的五險在電子稅務局里面怎么勾選?
當期進項發票還沒開進來,可以先把銷項發票開出去嗎,客戶催的急
我公司因特殊原因臨時委托了一個人采購原材料,而且這個人屬于免費為我公司服務,這個人也不是我們公司的可以嗎
現在租金要怎么做賬,是不是有會計新準則
納稅人投資于被投資企業的計稅成本是長期股權投資的金額嗎
小規模納稅人,個稅手續費返還做營業外收入,需要做增值稅銷項稅額嗎?收到政府補貼款,做營業外收入,需要做銷項稅額嗎?
企業所得稅匯算清繳,我現在申報,等到下個月報完稅一起繳費可以嗎
沒錢,做的暫估,收到票怎么沖
老師,我始終不能明白,匯算清繳是個啥?
一般納稅人增值稅銷項稅額報表是自動帶出來的,我核對了一下,是報表上不對,我稅控上是對的,我賬上做的也和稅控一致
這個不是應該按稅控盤的數據為準么?
?你好? 那你申報表一致; 你賬上去改哈 。? 你出來的數據 假如你有無票收入? 的話? ? 你還得考慮無票收入報進去 。而不是單純的看稅控盤數據? 要看你賬上數據來報?
沒有無票收入,我們干的活都開票
我做的賬上和我稅控盤的數據是一致的,報表不對,是不是手動修改?我上個月有紅沖作廢的發票,報表上把紅沖作廢的金額又加上去了,所以和我不一致。
?你好 ;? 正常是一致 。自己去改下報表;?