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現在申報增值稅,銷項進項都是可以導入數據的,需要插入稅盤報嗎?應該不需要吧,我好久沒報稅了,變化還蠻大 問題二有個發銷售發票區域,點了查詢,后面導入,可是導入數據不一致是怎么回事?8月有開紅字發票,正常數據應該是正數發票減去紅字發票吧,導入數據不同咋辦,我一個個查詢更改?數據導入上面有個查詢按鈕

2020-09-11 03:38
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2020-09-11 04:27

您好 現在申報增值稅,銷項進項都是可以導入數據的,不需要插入稅盤報 數據不一致可以手動修改

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快賬用戶9511 追問 2020-09-11 08:03

問題一改的數據是我的正數發票減去紅沖發票是嗎? 問題二不用在查詢里改,導入數據后直接在申報表內手工改是嗎 問題三我8月有之前月暫估收入,本月開票的,紅沖的時候我們是供應鏈模塊生成憑證,當時沒添加稅率,導致沖回收入是含稅數據,我報8月未開票收入應該按減去不含稅收入來報吧?這樣申報的話8月賬面主營業務收入和銷項稅額不一致沒關系吧?我9月賬怎么調整?原來是借應收賬款暫估負數,貸主營業務收入負數

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齊紅老師 解答 2020-09-11 08:33

您應該根據開票系統的發票匯總表填寫附表一啊 根據這個表上的數據修改申報表 不是需要您減什么的 有實際銷售額跟銷項稅額 對應上就可以了 直接在附表一手工修改 您暫估收入的時候沒有暫估稅金 那現在是應該不含稅申報銷售額

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快賬用戶9511 追問 2020-09-11 08:53

好的,我9月賬原憑證沖回,在寫正確的稅額

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齊紅老師 解答 2020-09-11 09:13

9月賬原憑證沖回,再寫正確的稅額 可以的

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您好 現在申報增值稅,銷項進項都是可以導入數據的,不需要插入稅盤報 數據不一致可以手動修改
2020-09-11
同學你好 按照實際的金額來申報 不含稅收入乘以增值稅稅率
2022-01-11
1.這個單獨的 我要辦稅證明開具下面去下載,2 重復做科目不變數值是負數沖掉借xx 負數 進項稅額 負數,貸應付賬款 負數 3 。借應收 負數貸主營業務收入 負數,銷項稅額 負數,4 需要取得對方紅字發票這個,你叫對方給2聯你們,8月做借庫存商品 負數 貸應付賬款 負數進項稅額轉出,不需要調整 紅字信息表沒有開錯話,不需要調整后續取得紅字發票和紅字信息表一起貼后面5 。
2020-09-17
賬上能修改的嗎 反結賬
2024-12-25
同學你好 收入調整 梳理跨期交易,明確金額和期間。 補記和沖減收入分錄(如 2021 年補記:借:應收賬款,貸:以前年度損益調整 - 主營業務收入;2022 年沖減:借:以前年度損益調整 - 主營業務收入,貸:應收賬款),同時調整增值稅相關科目。 調整資產負債表和利潤表相關項目。 計算企業所得稅變化,補繳或退稅,如補稅分錄:借:以前年度損益調整 - 所得稅費用,貸:應交稅費 - 企業所得稅,繳納時再做相應分錄。 成本調整 確定成本跨期情況。 補記和沖減成本分錄(如 2021 年補記:借:以前年度損益調整 - 主營業務成本,貸:庫存商品;2022 年沖減:借:庫存商品,貸:以前年度損益調整 - 主營業務成本)。 調整財務報表相關內容。
2024-12-25
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