你好,籌建期招待費按發(fā)生額的60%抵扣。
老師,請問假設公司年營業(yè)收入10萬,實際發(fā)生了招待費用2萬,都有發(fā)票,根據稅前扣除限額,只能扣除千分之五,那剩下的招待費用我可以留到明年再入帳抵扣嗎?如果能留明年入帳抵扣,如何操作呢?
企業(yè)發(fā)生的與生產經營活動有關的業(yè)務招待費支出,按照發(fā)生額的60%扣除,但最高不得超過當年銷售(營業(yè))收入的5‰。企業(yè)在籌建期間,發(fā)生的與籌辦活動有關的業(yè)務招待費支出,可按實際發(fā)生額的60%計入企業(yè)籌辦費,并按有關規(guī)定在稅前扣除。老師以上內容我百度查的,我不太明白扣除什么意思,比如說A公司2021年營業(yè)收入是100000,成本80000,管理費用20000(招待費10000),本身我是沒有利潤的,還要交企業(yè)所得稅嗎?
關于招待費用,有以下問題,請老師分別回答。 1,招待費用按照實際發(fā)生的60%扣除,但是最高不超過營業(yè)收入的千分之五,是不是可以直接理解為,無論如果都要納稅調增40%,這樣子??? 2.營業(yè)收入是指主營業(yè)務收入加上其他業(yè)務收入嗎?是這樣子理解嗎?
老師您好,我這邊有一個問題,就是我們公司新建廠房及辦公樓,然后發(fā)生的業(yè)務招待費是入開辦費還是入業(yè)務招待費,因為我們現在還沒有營業(yè)收入,那沒入的話,我們怎么去區(qū)別于百分之六十一千分之五孰低去取呢?所以想問一下,這個業(yè)務招待費在建期入哪里?
老師好,企業(yè)所得稅對業(yè)務招待費的扣除要求是實際發(fā)生額的60%和銷售收入的千分之五孰低扣除,那如果沒有收入的公司怎么處理呢
你好,制造業(yè)內賬,購買的配件,先支付的35000金額,貨沒收到,分錄該怎么寫?
母子公司間的無償借款,有什么稅務風險。老板經常從子公司和母公司直接相互借款用。公司性質,口腔醫(yī)院有限公司。
老師,請問一下新公司已做稅務登記,暫未辦理銀行開戶,可以收發(fā)票和開發(fā)票嗎?
老師,請教一下,外貿出口企業(yè),供應商11月開的發(fā)票,而且已經退稅完畢,但現在有降價調整,這個該怎么操作呢?
以前年度的企業(yè)所得稅更正申報需要哪些資料。如何操作
老師,婚慶公司支付給化妝師和攝影師的工資,計入什么科目二級科目是什么,就是接的婚慶然后包括化妝攝影,都是從外面找的化妝攝影師,其實就是轉一下手給付給他們
老師:工資申報金額。計提金額,實際發(fā)放金額都不相符,是哪個為主填寫匯算表
老師您好,銀行貸款調整財務報表,只把負債應付賬款,其他應付款調少了一部分,資產總額沒變,現金流量表數據不動,可以嗎?
公司找個人做了一個裝修的工程30萬,但我這個人沒有公司,可以去稅務局代開嗎
老師cd是為啥選擇呢
哦哦,那我現在匯算的時候填寫期間費用明細表以后,納稅調整明細表里面自動帶出了我輸入的招待費總額,然后稅收金額不讓我填除了0以外的別的數,一填別的數就顯示應該選取60%和銷售收入千分之五孰低填寫
好,你現在全部都在籌建期嗎?如果是的話,這個開辦費全部調增,在納稅調整明細表45欄里面填寫賬載金額,已籌建期了,結束營業(yè)期才可以抵扣。
因為我們一直沒收入,主要是要建加氫站,但是我們目前也沒有建成一個成熟的站,那假如我符合籌建期的情況的話,我是不是應該在納稅調整表45欄調減金額那里填寫招待費乘以60%的金額呢
你好,全部全部全部調燈。
您指的是全部調曾嗎
對的,是的,因為籌建期他不認可虧損全部調增,在營業(yè)期待抵扣。
那我在45欄其他那里調曾全部招待費金額么
你好,是你的開辦費全部調增了,同學,你還是沒有理解。
稅法上不認可籌建期的虧損,這個理解嗎?
那哪種情況稅法才能認可呢
營業(yè)期之后才認可。
哦,他的意思是我現在籌建期不能扣,能進入營業(yè)期以后可以按60%扣除是嗎
是的是的是的,是這個意思是這么理解的,很正確的。
那他怎么判斷我是否進入營業(yè)期呢,是有了營業(yè)收入就算嘛
對的,是的,可以這么做的。
那我應該怎么把這個費用放入待抵扣狀態(tài)呢,是不是得填寫一下那個折舊攤銷明細表里面的開辦費那里呢
你好,就在45欄里面填寫就可以的,允許抵扣的,你在明下一年匯算清繳的時候,在45欄填寫稅收金額,允許抵扣多少填寫多少,
哦哦,是不是現在他根據我填寫的期間費用招待費的數據自動生成了15欄業(yè)務招待費的數據,并且稅收金額是0,這樣全額調增了。然后假如我今年有收入了,明年做今年匯算清繳的時候,我直接在45欄其他調減那一列填上這個數據乘以60%的數額是嗎
不是這么填寫的,按照上面的來就行。