同學,你好 你的意思是發(fā)票要紅沖嗎?
老師你好,我想請問一下,我們是純外貿(mào)企業(yè)。因合作工廠經(jīng)營不善欠稅后導致他們?nèi)ツ觊_給我們的部分增值稅發(fā)票成了異常票,我們?nèi)ツ暌呀?jīng)將那部分稅票正常申報退稅且收到了退稅款,現(xiàn)在這樣的情況下稅務(wù)追繳我們已經(jīng)申報的這部分退稅,現(xiàn)在我們錢交了之后我想請教下這筆業(yè)務(wù)如果是用紅沖的方法該怎么做呢?
老師,您好,請問我們是出口退稅外貿(mào)企業(yè),進口貨物對方給我們開了增值稅專用發(fā)票,我方已認證,但后期發(fā)現(xiàn)錯誤,對方又開了紅字發(fā)票給我們,納稅申報表中這個退票的進項稅額我們應該怎么填?填在哪一行?可以說明一下嗎?謝謝
你好老師,生產(chǎn)企業(yè)如果有幾筆是貿(mào)易類型的業(yè)務(wù),那這幾筆相關(guān)的出口是按貿(mào)易類進行出口退稅嗎,具體怎么操作的? 另外本年度貨物單證不齊的業(yè)務(wù)需要在本年年底視同內(nèi)銷,那這些業(yè)務(wù)到明年如果單據(jù)收齊了呢,已經(jīng)報稅了的該怎么賬務(wù)操作? 開具出口普通發(fā)票是需要所有相關(guān)單據(jù)齊全后對嗎,一般在報關(guān)單所屬月份內(nèi),那如果報關(guān)單是在月底的時候拿到的,但開票系統(tǒng)已經(jīng)截止了,怎么辦?
老師,老板之前私人付的貨款,現(xiàn)在取得發(fā)票,要做成本,是不是要根據(jù)發(fā)票做成本然后掛其他應付款老板啊
親我問下 咱家目前沒有資產(chǎn)負債表, 現(xiàn)在老板叫盤點, 是不是我只需要給手里現(xiàn)金+銀行存款+應收-應付+廠里系統(tǒng)的錢。最后數(shù)字-借款金額,和平時經(jīng)營報表吻合(收入-成本-費用+營業(yè)外支出-營業(yè)外)支出
老師如果還沒有到工資發(fā)日,給個別員工提前發(fā)放了工資,是不是根據(jù)付款憑證做其他應收款,等所有員工發(fā)放工資的時候再沖減其他應收款,借應付職工薪酬貸其他應收款,貸銀行存款,貸應交稅費應交個數(shù)
所屬期四月份今天可以提前勾選嗎
去年是定期定額的個體戶,營業(yè)執(zhí)照需要國家企業(yè)信用信息公示做年檢申報嗎
裝修發(fā)票,這樣備注對嗎
老師,出口項目免稅政策中 來料加工復出口貨物,為什么只免不退?
老師,夠買的房子對外出租,記提折舊按多少年合適,稅法規(guī)定是最低20年,
老師好,發(fā)現(xiàn)24年7月-12月漏了一筆員工工資未申報個稅,這個怎么處理?
企業(yè)出手車輛,如何進行操作
紅沖不了已經(jīng)退稅了,就是降價的錢怎么處理比較簡單合理呢
比如在之前的基礎(chǔ)上降價10萬,怎么處理這個10萬的降價比較合理呢?
同學,你好 你可以沖減成本
供應商發(fā)票怎么開呢?
同學,你好 不開發(fā)票,開不了