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關于招待費用,有以下問題,請老師分別回答。 1,招待費用按照實際發生的60%扣除,但是最高不超過營業收入的千分之五,是不是可以直接理解為,無論如果都要納稅調增40%,這樣子??? 2.營業收入是指主營業務收入加上其他業務收入嗎?是這樣子理解嗎?

2022-09-22 14:33
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2022-09-22 14:36

你好同學,不一定就是調整40%,因為它是收入的一個千分之五和實際發生的60%,誰低來選擇誰

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齊紅老師 解答 2022-09-22 14:36

你好,第二個理解的是完全正確。

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快賬用戶5454 追問 2022-09-22 14:42

第一個問題,反正就是誰的數計算出來低,就用誰的數據,對吧?

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快賬用戶5454 追問 2022-09-22 14:43

那么請問,營業收入是不是必須和利潤表的主營業務收入和其他業務收入的數據保持一致?

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齊紅老師 解答 2022-09-22 14:45

你好,第一個理解的完全正確。

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齊紅老師 解答 2022-09-22 14:45

你好,這個不一定,你像有些情況的話,你處理固定資產的時候,他可能就不太一致,有些差異的話,是需要匯算清繳的時候去調增收入的。

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快賬用戶5454 追問 2022-09-22 14:50

處理固定資產不是固定資產清理嗎?不涉及收入啊

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齊紅老師 解答 2022-09-22 14:50

你好,他固定資產清理的話,匯算清繳的時候要調增收入的。

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相關問題討論
你好同學,不一定就是調整40%,因為它是收入的一個千分之五和實際發生的60%,誰低來選擇誰
2022-09-22
需要按照這個千分之五的,這個是需要的
2023-10-20
招待費正常做管理費用,開辦費匯算性要按發生額的60%稅前扣除。
2024-01-22
你好,按照你說的數據,計算思路如下: 當年銷售(營業)收入的5‰=100000*5‰=500 招待費實際發生=10000*60%=6000 那取小值,你的業務招待費只能扣除500元,需要調增10000-500=9500元 100000-80000-20000%2B9500=9500 9500*20%*12.5%=237.5
2022-04-24
您好,因為轉讓機器設備的收入記入資產處置損益,業務招待費限額的收入依據是主營業務收入,其他業務收入,和視同銷售收入,不包括資產處置損益
2022-04-14
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