你好;? ?反結賬去改; 如果你直接23年修改 ; 這個會應以前年度損益調整科目的??
老師:我在沖管理費用時在借方紅字,到結轉本年利潤時管理費用貸方也是紅字?什么原因導致的?是不是分錄做錯了?
之前做了一個通信費,做的借方管理費用 貸方銀行存款。年末回來了發票,專用發票,做的借方紅字沖減費用,貸方應交稅費進項稅額。發現費用在貸方,結賬肯定有問題怎么調?
老師你好,手工賬本,請問7月份有一筆管理費用賬記錯了,現在跨月了,應該賬本怎么改? 本來是貸700,那我這個月改的話是藍字還是紅字,是借方還是貸方,是正數還是負數
發票對方開錯了,現在開來了紅字發票,那么在做賬務處理時銀行存款能紅字沖銷么? 這筆賬借方是費用,貸方是銀行存款。
老師,去年調整把管理費用調到貸方了,今年怎么調回借方紅字
老師小規模企業所得稅第四季度申報交稅了那匯算清繳納稅調整怎么做分錄分錄是做在24年12月賬里面嘛
企業支付物業費是先付款,后收發票還是先收發票,后付款?
我們是光伏行業,產生一筆費用,具體是:施工隊做的整改,費用要付施工隊,但是這筆費用應該是代理商要付的,所以我們要從代理商的質保金里扣除,這個分錄應該怎么做
老師,這個期初怎么填?你給我舉一個例子!比如第一個,庫存現金
老師我想問一下,我無法確定銷售合同和采購合周我可以用主營業務成本和主營業務收入的金額來上印花稅嗎?
裝修收入申報增值稅是填貨物及勞務欄嗎
老師,問下先填財務報表報送(季報)還是先填居民企業(查賬征收)企業所得稅月(季)度申報,前后順序
工程審計金額原19萬在2021年,現在應整改審計金額減少到18萬,之前發票已在21年開完,現在要求公戶退回金額1萬,我是不是要幫21年的發票紅沖重新開具金額,才能退回去,之前是小規模 現在是一般納稅人
老師人工智能分析的,我不知道答案填哪?老師圈下
老師,異地預繳增值稅會計分錄怎么做?
用以前年度損益怎么調整呢,不選擇反結賬
你好;? 你調整? ?在23年意義不大的; 你要去? 修改22年憑證; 不然你22年 報表應該不平的??
老師,現在是2023年的5月了,在反結賬去修改2022年12月的憑證合適嗎,且憑證已裝訂成冊。
你好 ;? 可以的; 可以去反結賬處理的;? ?
請問有不反結賬的處理方式嗎?
你好; 不反結賬 ; 你們跨年? 都是走; 借以前年度損益調整-? 管理費用、、? ?借貸方都是這個科目; 沒有任何意思的??
不明白您的意思,或者您直接做分錄比較清晰
你好;? ? 意思是 借以前年度損益調整- 管理費用? 借 以前年度損益調整- 管理費用? ? 金額負數; 這樣做;? 在23年只能這樣寫的??
這樣調以后,我直接匯算清繳調報表行嗎
可以直接年報去 改; 可以的;? ? (只要你稅務局運行? ?)
老師,現在還沒報匯算清繳報表,且都是通過電子稅務局申報
你好; 那就直接年報報正確數據即可? ?
好的 謝謝老師
不客氣的; 盡快報哈; 馬上月末截止了。? ?