你好,根據(jù)你的描述,現(xiàn)在紅字發(fā)票的分錄是 借:銀行存款 貸:某某費(fèi)用?
之前做了一個(gè)通信費(fèi),做的借方管理費(fèi)用 貸方銀行存款。年末回來(lái)了發(fā)票,專(zhuān)用發(fā)票,做的借方紅字沖減費(fèi)用,貸方應(yīng)交稅費(fèi)進(jìn)項(xiàng)稅額。發(fā)現(xiàn)費(fèi)用在貸方,結(jié)賬肯定有問(wèn)題怎么調(diào)?
老師,我公司1月份收到一份服務(wù)費(fèi)專(zhuān)票,我做賬:借管理費(fèi)用,應(yīng)交稅費(fèi)~應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)稅,貸銀行存款,現(xiàn)對(duì)方說(shuō)發(fā)票是免稅項(xiàng)目,不能開(kāi)專(zhuān)票要沖紅,我已認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅,給對(duì)方開(kāi)了紅字信息表,現(xiàn)收到紅字發(fā)票如何做賬?
發(fā)票對(duì)方開(kāi)錯(cuò)了,現(xiàn)在開(kāi)來(lái)了紅字發(fā)票,那么在做賬務(wù)處理時(shí)銀行存款能紅字沖銷(xiāo)么? 這筆賬借方是費(fèi)用,貸方是銀行存款。
請(qǐng)問(wèn)老師裝修的發(fā)票在去年借長(zhǎng)期待攤費(fèi)用貸銀行存款,今年發(fā)現(xiàn)開(kāi)錯(cuò)退回去重開(kāi)怎么做賬?怎么紅沖因?yàn)橘J方有筆銀行存款。
銀行串戶(hù)應(yīng)該是甲銀行付款做成了乙銀行付款,賬務(wù)處理為 借方 銀行存款甲 借方 銀行存款乙(紅字)沖銷(xiāo) 這樣處理的對(duì)不對(duì)?
電子稅務(wù)局點(diǎn)提交可以撤回嗎?提交算申報(bào)嗎
一般納稅人變成小規(guī)模納稅人后,應(yīng)增值稅-待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅科目有余額要怎么處理
員工1-2月工資都是零申報(bào),現(xiàn)在3月所屬期不打算申報(bào)員工了,可以把員工離職時(shí)間填在24年的12月份嗎
老師您好!因存在視同銷(xiāo)售行為,會(huì)計(jì)上沒(méi)有做銷(xiāo)售處理,記入銷(xiāo)售費(fèi)用了,稅務(wù)上已確認(rèn)銷(xiāo)項(xiàng)稅額,賬表不符,怎么調(diào)整可相符
企業(yè)法人以自己房子向銀行貸款,銀行直接將款項(xiàng)打給了有合同的第三方公司,然后第三方將款打給個(gè)人。公司賬面沒(méi)有款進(jìn)出入。最終也是法人自己還銀行款。只不過(guò)第三方收到錢(qián)后給我們公司開(kāi)了發(fā)票,這種情況怎么做賬呀。
資產(chǎn)負(fù)債表的年報(bào)是在財(cái)務(wù)軟件選擇2024年12期的嗎
看科目余額表能看得出。這個(gè)季度是虧損還是盈利嗎?
支付憑證截圖是報(bào)銷(xiāo)必須的原始憑證?
老師要是個(gè)人部分直接發(fā)工資扣除計(jì)其他應(yīng)付款那其他應(yīng)付款一直掛賬
老師就是我把個(gè)人部分社保直接記在了應(yīng)付職工薪酬工資里面那匯算清繳是不是調(diào)增
是的 是這樣的
(是針對(duì)這個(gè)回復(fù)有什么疑問(wèn)嗎)
發(fā)票對(duì)方開(kāi)錯(cuò)了,現(xiàn)在開(kāi)來(lái)了紅字發(fā)票,那么在做賬務(wù)處理時(shí)銀行存款能紅字沖銷(xiāo)么?
你好,可以是之前相同分錄,金額負(fù)數(shù) 也有是相反分錄,金額正數(shù) 銀行存款,是能紅字沖銷(xiāo)的