你好;? 你這個是什么科目你去調整了 ; 你意思管理費用貸方識別不了 是嗎? ?
去年管理費用記在貸方,利潤表對不上了,今年該怎么調整?
去年做了一筆 借:管理費用暫估 貸:銀行存款 今年應該找到發票應該怎么調,跨年了 ,但金額不一致,今年匯算清繳怎么調?借貸是什么,調整借貸是什么?
老師,去年調整把管理費用調到貸方了,今年怎么調回借方紅字
老師,去年一筆管理費用做到貸方了,本來應該是借方紅字,現在才發現改怎么調回借方紅字
老師,我去年把財務軟件做到了管理費用,現在想把財務軟件調整到無形資產。去年的憑證是 借:管理費用 待抵扣進項稅 貸:銀行存款 請問今年怎么調到無形資產去
電子稅務局點提交可以撤回嗎?提交算申報嗎
一般納稅人變成小規模納稅人后,應增值稅-待認證進項稅科目有余額要怎么處理
員工1-2月工資都是零申報,現在3月所屬期不打算申報員工了,可以把員工離職時間填在24年的12月份嗎
老師您好!因存在視同銷售行為,會計上沒有做銷售處理,記入銷售費用了,稅務上已確認銷項稅額,賬表不符,怎么調整可相符
企業法人以自己房子向銀行貸款,銀行直接將款項打給了有合同的第三方公司,然后第三方將款打給個人。公司賬面沒有款進出入。最終也是法人自己還銀行款。只不過第三方收到錢后給我們公司開了發票,這種情況怎么做賬呀。
資產負債表的年報是在財務軟件選擇2024年12期的嗎
看科目余額表能看得出。這個季度是虧損還是盈利嗎?
支付憑證截圖是報銷必須的原始憑證?
老師要是個人部分直接發工資扣除計其他應付款那其他應付款一直掛賬
老師就是我把個人部分社保直接記在了應付職工薪酬工資里面那匯算清繳是不是調增
老師,本來這筆原始調賬,管理費用應該是借方紅字,但是去年不小心做成了貸方,今年怎么調回借方紅字正確的
管理費用做貸方報表識別不了導致數據錯誤
你好; 你反結賬去改;? ?做借方負數 ;??
老師,這是去年12月份的賬了,要反結賬改嗎?
是的; 你直接23年去處理; 這個 到時 走以前年度損益調整? ?
老師,怎么做分錄?
你好;反結賬去做;? ?借固定資產 金額負數貸 管理費用金額負數;? 借固定資產? ?借管理費用 金負數? ??
老師,現在是2023年的5月了,在反結賬去修改2022年12月的憑證合適嗎?且憑證已裝訂成冊。
你好; 可以的;? ?之后重新裝訂下? ?