你好,截圖這三個表格看一下。
當月我有繳納稅控盤免費280元,我在附表四,已經填寫本期發生額和本期實際抵扣額280.請問我填減免稅申報明細表時,是在減稅性質代碼增加 還是在免稅性質代碼增加, 增加那里有很多選擇,那我選擇哪個呢?
請問老師,我是去年才開辦到企業,繳過倆年的金稅盤服務費共760元,都已填的附表四的第一行了,這個月第一次繳增值稅,現在需要抵扣,也已在附表四第一行本期實際抵減里,現在主表一沒有帶出來,我填到23行,校驗不過去,怎么辦,錯在哪里,謝謝!
1.請問今年3月份有增值稅稅控系統維護費280元,在帳上已經做了會計分錄: 借:管理費用-辦公費280 貸:銀行存款280 稅額增值稅申報還沒有抵減這280,但是也做了抵減分錄 借:應交稅費-應交增值稅-減免稅款280 貸:管理費用 280 請問這樣會計處理合理嗎? 2.這280元的維護費,在3月增值稅申報時沒有在附表四稅額抵減情況表中填寫,那么現在申報6月增值稅時可以在附表四中補填上稅額抵減本期發生額280嗎?
老師你好,請問9月份控服務發票720元可以全額抵扣,當時忘填寫減免稅表的只填寫附表4了,增值稅未抵扣成,而附加稅卻抵扣成了,10月份因為沒有可以交的增值稅,所以沒有繼續更改,11月份也沒有增值稅申報,這種情況應該怎么辦?只有到有稅款的時候才能抵扣,還是可以提前改過來填寫負數增值稅表上和減免稅表
老師,你好!請問我這個月抵扣了稅控機服務費280元,已在主表第23欄填寫,附表四也填寫了,還有增值稅減免申報明細表也填寫了,現在申報時說不通過,怎么辦?
老師好,22年4月做未開票收入,8月開票做收入,25年3月查出22年8月未做紅沖,跨年了會計分錄如何做?申報表如何填?
我司為外貿企業,用于出口退稅的購進發票金額要交買賣合同印花稅嗎
老師 去年暫估了成本 能用今年2.3月份的工資沖減嗎?
老師好小規模納稅人扣繳端申報工資8千個稅90元90元公司承擔這個怎么工資個個稅做會計分錄?
老師,請問電商行業的平臺罰款做什么會計分錄
車船稅交了,還需要另外再申報嗎?
因為預算有的超標,然后需要進行調整,但我們老師說調預算稅金現在是3%,預算的時候是6%,也得調這句,我不太懂,那經費決算的時候,稅金應該是多少?
關于長期股權投資的賬務處理
老師通訊費是不是和電話費是一個意思
老師,小規模納稅人開有1%的稅票,申報增值稅時,開票的不含稅收入和稅率怎么按1%申報繳稅?
老師請看
退出去再重新進視一下,或者是你重新保存一下附表絲或者是減免表。
老師,我重新填寫了,還是不通過
你們當地這個金稅盤有扣除限額嗎?
應該沒有的吧
你今年有填寫嗎?有些地方是一年500。
如果不是扣除限額的問題,應該就是系統的問題啊,你再退出去多試幾次。
已經申報好了,謝謝老師
不用客氣,工作愉快