你好,是在減稅性質代碼增加
當月我有繳納稅控盤免費280元,我在附表四,已經填寫本期發生額和本期實際抵扣額280.請問我填減免稅申報明細表時,是在減稅性質代碼增加 還是在免稅性質代碼增加, 增加那里有很多選擇,那我選擇哪個呢?
請問一下5月份金稅盤服務費265元,我在6月申報時填寫了附表4里的本期發生額265,本期應抵減額265,本期實際抵減265。 在減免稅申報表選擇專用設備低減里本期發生額265,本期應低減稅額265,本期實際低減稅額265。 在增值稅申報表里沒有看到265元,是怎么原因呢
老師好 我想問一下 2023年小規模未開發票收入202550元,是不是不用繳稅呢?1個季度是30萬元免征額對嗎?還有填報增值稅申報表時,只是需要填寫1列11行(小微企業免稅銷售額)就可以了嗎?還用不用填上增值稅減免稅申報明細表,如果需要填寫,請問減稅性質代碼及名稱選擇哪個?具體的
老師請問一下,我單位是免稅企業,我在填寫增值稅減免稅申報明細表的時候我應該選擇那個代碼,對應的文件,或者我在哪里去看本企業減免稅的性質謝謝
老師請問一下,我單位是免稅企業,我在填寫增值稅減免稅申報明細表的時候我應該選擇那個代碼,對應的文件,或者我在哪里去看本企業減免稅的性質謝謝 我們公司開票出來是免稅,但是我看稅種核定是9%,請老師詳細一點告知謝謝,我現在需要申報但不知道這個增值稅減免稅申報明細表怎么填謝謝
調整了一筆借:未分配利潤-100貸:應付工資-100,資產負債表和利潤表不平了,怎么調
那公司去稅務局代開居間費發票,也算公司的收入吧,不會按勞務報酬走吧
公司景區一般納稅人,預收商鋪的水電費,交給供電所,預收的水電費全部做收入嗎?還是做其他應付款-代收水電費
一月已經支付了稅款,賬也做了,為什么這里申報時還有稅款要交
老師,那如果勞務公司經營范圍沒有信息咨詢居間費的類目,還能不能開出居間費的發票,如果不能是不是可以去稅務局代開,
老師,請問明天是報稅最后一天吧?
小規模季度超過30萬元,增值稅減免申報表期初余額為0提示不可以,請問怎么填寫,
老師,查詢發票是哪個網站?
老師,我有個實操問題想請教一下,24年底我們財務與甲方財務對應收,我們財務記的應收多了9萬,這個9萬屬于我們項目部的收入,但是這部分錢不開票,是通過甲方后勤有個賬戶給公司回款的,年底我們財務應收做了調減之后,25年這個9萬回款之后,我們財務又從應收里減了9萬,現在應收少了9萬,我們財務讓我這個月報收入的時候多報9,我應該怎么處理這個賬
老師,剛注冊的公司,小規模納稅人,第一個月開票能開多少金額?
增加,選擇什么。
你好 減稅性質代碼及名稱欄次選擇0001129914購置增值稅稅控系統專用設備抵減增值稅;其它欄次填報與附表四相同.
為什么還要填這個表呢,附表四不是已經填了稅額抵扣抵減情況嗎
你好, 需要填三張表;要填增值稅申報表主表23欄、附表四、減免明細表
如果以前有余額,減免申報明細表的期初余額是不是也要填進去?
你好,如果以前有余額——如果是減免項目的余額,應是自動顯示的;
你看看,在減免申報明細表是不顯示的,期初余額是可以自己填寫的
你好,480是什么?您上期填480這個在減免項目;如果沒有填,期初余額是不顯示的;
在附表四,期初余額就是480呀。以前沒有抵減留下來的。所以我想問是 減免申報明細表 的期初余額 不會自己出來,我要不要根據附表四的期初余額480 填過去。
你好,那原來這480沒有填減免申報表么;如果沒有填,現在填上;
這個不知道有沒有填,以前不是我做的,如果沒有填那我是本期發生額,480+280 還是 480填期初余額 280填本期發生額額呢?
你好,您將480填減免稅明細表期初余額;,看能不能申報,正常這個數是自動帶出來的;