同學(xué)你好。在增值稅申報里。填寫 未開票收入
老師,我現(xiàn)在要注銷一家公司,這個公司是之前別人過戶給我們老板的,過戶來將近3年了我們一直沒有經(jīng)營收入等,現(xiàn)在要注銷,核對了之前公司財務(wù)做的財務(wù)報表里,發(fā)現(xiàn)庫存現(xiàn)金是負數(shù),還有一筆20萬的應(yīng)付賬款(開票方顯示是中國電信股份有限公司南京分公司,然后之前的財務(wù)就做成了應(yīng)付賬款(電話費)20萬,一直掛在賬上,我現(xiàn)在要調(diào)整報表才能去稅務(wù)申報注銷,請問我該怎么調(diào)整
我們給甲方中建一局開了20萬的工程款發(fā)票 但是甲方?jīng)]有把工程款打入公司賬戶 是讓我們做了20萬的工資表把款分別發(fā)到每個人賬戶上的 之后老板又從每個人賬戶上收回這些款到個人賬戶了 這樣我們財務(wù)該怎么處理呢
老師,晚上好,我想問一下,上個月暫估成本75萬,我這個月收到成本發(fā)票9萬多?但是是我公司給另一個公司付了9萬多的咨詢費,咨詢服務(wù)費是我公司的主營業(yè)務(wù)收入,我給對方公司付了9萬多的咨詢費費用,收到了對方公司給我公司開的發(fā)票,請問,這筆錢我能不能做上個月暫估成本的回沖,我的會計分錄是(1)支付服務(wù)費,借方:管理費用咨詢費9萬,貸方:銀行存款:9萬,(2步)沖回上月暫估成本借:應(yīng)付賬款暫75萬估,貸:主營業(yè)務(wù)成本75萬(3步)借:主營業(yè)務(wù)成本9萬貸應(yīng)付賬款xxx公司9萬 麻煩老師幫我看看對不對
老師,去年客戶跟我們公司拿農(nóng)藥,我們做了應(yīng)收賬款。然后我們又給該客戶做了服務(wù),服務(wù)款已經(jīng)付過來(含跟我們公司購買的農(nóng)藥款),但跟進打藥這塊工作的人沒有及時跟財務(wù)溝通,財務(wù)以為這個款只有服務(wù)款,所以當(dāng)時賬務(wù)處理是全部做到服務(wù)款了,那現(xiàn)在這個應(yīng)收農(nóng)藥款我們該怎么處理?
老師,請問一下,有這樣一個問題,我們收客戶的貨款,是從某平臺付的,中間就有貼現(xiàn)費,比如收100萬元的貨款,有平臺貼現(xiàn)費10萬,我們實際收款只收了90萬,然后這10萬的貼現(xiàn)費由客戶承擔(dān)5萬,由我們的供應(yīng)商(我們的供應(yīng)商是可以找的)承擔(dān)5萬,10萬的貼現(xiàn)費平臺給我們開了發(fā)票,我們做到財務(wù)費用了,然后貸方是“其他應(yīng)付款”,到時候客戶承擔(dān)的5萬我們要給開發(fā)票,但是供應(yīng)商承擔(dān)的5萬我們不會開發(fā)票,只是從應(yīng)支付的貨款中扣除,那供應(yīng)商的這5萬我們應(yīng)該怎樣做平呢?
核算業(yè)務(wù)員提成是出納還是會計核算
4月份取得發(fā)票30萬元。但是其中有10萬元是2024年應(yīng)該回來的發(fā)票,報第二季度的稅怎么報?需要考慮這10萬元嗎?
老師,我在公司工作可以用精斗云嗎?免費的嗎
2計提工資跟3月實際支付有出入,生產(chǎn)成本有差異,這部分成本差異是不是由3月產(chǎn)品承擔(dān)?歸集到成品價中
老師,競爭性磋商在開標當(dāng)天抽取的合理嗎
老師,注冊資本1個億 ,已經(jīng)實繳到位,現(xiàn)在股權(quán)轉(zhuǎn)讓,是不是轉(zhuǎn)讓價格也得是一個億?
每個月的收入成本費用都要結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤中去嗎?
選項d解釋一下,謝謝
老師,公開招標,一般專家抽取日提前幾天合適?
報關(guān)單美元換算到人民幣 當(dāng)月匯率去哪邊查詢
現(xiàn)在是我只報收入,不做賬,這個9萬,我這個月可以加本月收入里面報財務(wù)嗎?
這個做合理嗎?
如果稅局申報報收入。那么。稅局的財報上把科目就直接調(diào)整一下,增加這筆收入