您好,你是繳納了這么多,又出來的嗎,還是啥
老師,公司7月收到個稅返還手續費116,這筆收入忘記申報增值稅了,月初我已經申報增值稅了,也打12366問了,說可以在9月做申報,因為這筆稅款要9月申報繳納,我7月做在應交稅費—應交增值稅(銷項稅額),8月也不繳納這筆稅款,但不交這筆稅款,這樣這個科目產生貸方余額了,怎么做賬務處理好呢?
請問老師,這個題里已經說了用銀行存款支付了啊,為什么還要通過應付賬款科目呢?
9月份的應付賬款全部做錯了,做成了 借:原材料 貸:應交稅費-進 貸:應付賬款 有幾筆都做成了這樣 所以應付賬款少記了7萬多,成本也就少了那么多,上個月的財務報表已經在國稅網上上傳了 ,很著急 ,因為這個 我我這個月也還沒出報表。怎么辦啊?
報表里的應交稅費為什么還有數,已經沖減了銀行存款了
老師好,我第一次填寫增值稅報表。6月的時候開票的,然后七月做了申報。到這個月我接手,因為我沒有填寫過,想問下,為什么做7月申報的時候還會有6月那筆稅費顯示在“期初未交稅款”里面啊,上個月就已經交過了呀