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8.計算并交納本月應納增值稅(期初“應交稅費一-應交增值稅”借方余額為23000元,本月“應交稅費一-應交增值稅(進項稅額)”賬戶借方發生額121400元)。9.按本月應納增值稅額的7%和3%分別計算并結轉應納城建稅和教育費附加。10.將無法支付的前欠永安工廠的貨款4000元,按規定結轉。11.將各損益賬戶余額結轉至“本年利潤”賬戶(除以上有關聯賬戶外,“管理費用”賬戶本期借方發生額30000元,“財務費用”賬戶本期借方發生額11000元)。12.將本期實現的利潤按稅率25%計算并結轉應交所得稅。13.按本期凈利潤的10%提取法定盈余公積。14.從凈利潤中向投資者分配180000元。根據上述業務編制會計分錄

2023-05-15 20:49
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齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2023-05-15 20:49

您好,這個是全部的嗎

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您好,這個是全部的嗎
2023-05-15
1借應付賬款4000 貸營業外收入4000 2.借本年利潤41000 貸管理費用30000 財務費用11000 這個題目的3也沒有利潤呀
2022-05-17
你看需要計算做好了給你
2022-05-17
1、借:本年利潤 3000 貸:管理費用 3000 2、借:本年利潤? 11000 貸:財務費用 11000 3、借:所得稅費用 貸:應交稅費-應交所得稅 4、借:利潤分配-未分配利潤 貸:盈余公積-法定盈余公積 5、借:利潤分配-未分配利潤 180000 貸:應付股利 180000
2023-10-31
你只有計提城建稅這個業務嗎
2022-04-26
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