你好;? ? ?是的; 是這樣的;稅收金額寫? ?低的? 金額? ?
老師您好,還沒產生收入的籌建期發生的管理費用-開辦費,工資薪金能不能填在A105050職工薪酬支出及納稅調整表,然后填入的賬載金額和稅收金額一致。累計折舊填在A105080資產折舊納稅調整表,業務招待費填在A105000納稅調整項目明細表第15行這樣,像正常經營年度那樣填
納稅調整項目明細表里的,業務招待費實際發生額是1107,營業收入是611370,那么賬載金額,稅收金額是填多少?
老師,A105000納稅調整項目明細表里的15行(業務招待費支出)是按年收入0.5%,實際發生的60%,孰低填在稅收金額這列是嗎?
比如有業務招待費無票支出, 這個無票支出調增是填納稅調整明細表的“二、扣除類調整項目 30行其他嗎”? 還是填15行 業務招待費支出15行 稅收金額再加上無票支出的數值?
比如有業務招待費無票支出, 這個無票支出調增是填納稅調整明細表的“二、扣除類調整項目 30行其他嗎”? 還是填15行 業務招待費支出15行 稅收金額再加上無票支出的數值?
關于匯算清繳,有家公司去年全年未發工資,但是都正常報稅了,匯算清繳時員工也都申報了現在稅務局通知要去稅務大廳去更正申報,這個要怎樣辦理?沒操作過,流程是什么樣的,要帶哪些材料?坐標上海
我們公司經營的是牙科設備類的,公司買東西,商家開的專票,進項票明細是綠植,這種我們公司可以拿來抵扣嗎?
老師,我企業注冊資本認繳500萬,A股東自然人占51%,認繳255萬,已實繳168萬;B股東法人股占49%,認繳245元,已實繳50萬?,F在要把兩個股東的認繳部分減資減掉,注冊資本只保留實繳部分218萬,這樣A股東就變成占股77%,B股東23%。資產負債表未分配利潤是23萬。這樣減資可以嗎,有風險嗎,需要交什么稅嗎?
老師 我預繳增值稅稅自己先提交了 不能扣款 又去稅局重新預繳的 我提交那個怎么刪掉呢?
老師,長期股權投資減值準備在所得稅匯算清繳時填在哪個表里的哪一項?
老師,水電費已付款,未來票,能暫估嗎
老師,交接時,把各科目余額打印出來就可以了吧
保險單上面的車船稅怎么算的?
老師你好,有負面清單的和直系親屬有關系嗎?
公司走稅務注銷流程,對我們得存貨和固定資產出售有異議,要求我們提供所有的賬冊和相關明細表,以及成本明細,我們如何應付稅務局的要求
好的,謝謝老師,這個明細表需要注填報項目還有什么嗎?
你好;? ?業務招待費支出在匯算清繳里填A105000??15欄 就可以哈 ;??
采購回來送給客戶的禮品,賬務計入銷售費用-禮品,這個也算業務招待費支出嗎?
你好;? 是的;也算是招待費的?
好的,謝謝老師
不客氣的; 滿意請給予評價?