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老師,A105000納稅調整項目明細表里的15行(業務招待費支出)是按年收入0.5%,實際發生的60%,孰低填在稅收金額這列是嗎?

2023-05-08 17:15
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2023-05-08 17:16

你好;? ? ?是的; 是這樣的;稅收金額寫? ?低的? 金額? ?

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快賬用戶6291 追問 2023-05-08 17:17

好的,謝謝老師,這個明細表需要注填報項目還有什么嗎?

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齊紅老師 解答 2023-05-08 17:20

你好;? ?業務招待費支出在匯算清繳里填A105000??15欄 就可以哈 ;??

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快賬用戶6291 追問 2023-05-08 17:25

采購回來送給客戶的禮品,賬務計入銷售費用-禮品,這個也算業務招待費支出嗎?

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齊紅老師 解答 2023-05-08 17:35

你好;? 是的;也算是招待費的?

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快賬用戶6291 追問 2023-05-08 17:36

好的,謝謝老師

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齊紅老師 解答 2023-05-08 17:40

不客氣的; 滿意請給予評價?

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你好;? ? ?是的; 是這樣的;稅收金額寫? ?低的? 金額? ?
2023-05-08
您好 納稅調增金額欄次系統自動帶入數據 不需要手工填寫
2023-05-31
你好 企業發生的與其生產、經營業務有關的業務招待費支出,按照發生額的60%扣除,但最高不得超過當年銷售(營業)收入的5‰ 發生額的60=1107*60%=664.2 收入的5‰=611370*=3056.85 賬載金額=1107,稅收金額=664.2,納稅調增=1107—664.2
2022-05-22
您好,賬載金額就是實際發生的金額,稅收金額業務招待費系統自動計算,傭金和手續費支出可以不填寫
2021-04-20
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