填15行 業務招待費支出15行 稅收金額再加上無票支出的數值
老師,匯算清繳,業務招待費,5月31日之前取不得發票,要調增,在填業務招待費支出項時要減少這個沒票的費用填嗎?比如 有票3000,無票1000,有票填業務招待費支出填+、扣除類調整項目(三),無票填其他(十七
老師,匯算清繳,業務招待費,5月31日之前取不得發票,要調增,在填業務招待費支出項時要減少這個沒票的費用填嗎?比如 有票3000,無票1000、扣除類調整項目(三)填4000?無票填其他(十七)1000元?老師,匯算清繳,業務招待費,5月31日之前取不得發票,要調增,在填業務招待費支出項時要減少這個沒票的費用填嗎?比如 有票3000,無票1000,業務招待費支出、扣除類調整項目(三),填有票和無票的總金額嗎?
業務招待費有無票支出的,匯算清繳處,是不是無票支出直接調整納稅調整項目其他處進行調增,,扣除類項目處,是不是要拿總額減去其他調增處的金額進行填寫,不然就重復了
老師,A105000納稅調整項目明細表里的15行(業務招待費支出)是按年收入0.5%,實際發生的60%,孰低填在稅收金額這列是嗎?
房地產企業籌建期無收入,年度匯算清繳(期間費用明細表中的業務招待費如何填?比如:當年業務招待費544,198.60元)。納稅調整項目明細表15列,業務招待費支出中的,賬載金額如何填 ?稅收金額如何填?調增金額如何填 ?
你好,咨詢一下,2024年社保、醫保核基數,是核2023年的還是2024年的
甲方是公司法人乙方是我每次開票我交2個點的錢給他,另外拿5個點來交稅,開票10萬X0.02=2千元,10萬X0.05=5000X0.13=650元,2000+650=2650元,乙方要給2650元給甲方。我自己負責進項票,問題是我拿出5%來交13個點的稅,請問這樣的話,我是不是只要給他進項票9.5萬元就可以了。
老是麻煩問一下我更改24年匯算清繳,那年報是不是也要更改一下
匯算清繳時缺成本票,成本票是費用票還是進項票,是去年的還是今年的
老師,您好!咨詢下,如果企業想要做減資,降低注冊資本,這個辦理流程,需要提供最新股東實繳資金流水嗎?
老師,從國外進口來的生鮮驢肉馬肉在國內的流通環節免稅嗎?
甲方是公司法人乙方是我每次開票我交2個點的錢給他,另外拿5個點來交稅,開票10萬X0.02=2千元,10萬X0.05=5000X0.13=650元,2000+650=2650元,乙方要給2650元給甲方。我自己負責進項票,問題是我拿出5%來交13個點的稅,請問這樣的話,我是不是只要給他進項票9.5萬元就可以了。
老師。我23年一個一次性扣除固定資產的憑證做錯了,借:累計折舊,制造費用,貸:固定資產,這個我要怎么調整過來好?
贈送的快帳軟件在哪查科目余額表
甲方是公司法人乙方是我每次開票我交2個點的錢給他,另外拿5個點來交稅,開票10萬X0.02=2千元,10萬X0.05=5000X0.13=650元,2000+650=2650元,乙方要給2650元給甲方。我自己負責進項票,問題是我拿出5%來交13個點的稅,請問這樣的話,我是不是只要給他進項票9.5萬元就可以了。
哪銷售費用-差旅費, 的無票支出填哪里?
無票支出,先在A105000納稅調整項目明細表的第30行前邊找對應的項目,沒有對應的項目就在A105000填第30行,(十七)其他做納稅調增就是。