你好? ?這樣是對的? ?報表自動計算的
老師,匯算清繳,業務招待費,5月31日之前取不得發票,要調增,在填業務招待費支出項時要減少這個沒票的費用填嗎?比如 有票3000,無票1000,有票填業務招待費支出填+、扣除類調整項目(三),無票填其他(十七
老師,匯算清繳,業務招待費,5月31日之前取不得發票,要調增,在填業務招待費支出項時要減少這個沒票的費用填嗎?比如 有票3000,無票1000、扣除類調整項目(三)填4000?無票填其他(十七)1000元?老師,匯算清繳,業務招待費,5月31日之前取不得發票,要調增,在填業務招待費支出項時要減少這個沒票的費用填嗎?比如 有票3000,無票1000,業務招待費支出、扣除類調整項目(三),填有票和無票的總金額嗎?
業務招待費有無票支出的,匯算清繳處,是不是無票支出直接調整納稅調整項目其他處進行調增,,扣除類項目處,是不是要拿總額減去其他調增處的金額進行填寫,不然就重復了
老師,調整匯算清繳的表,有成本票需要調出,我填的是納稅調整項目明細表中二、扣除類項目調整中的其他,這樣對嗎,是直接把需要調出的金額填到賬栽金額處,還是需要填上賬栽金額再填上稅收金額,他們的差是我需要調出的金額
比如有業務招待費無票支出, 這個無票支出調增是填納稅調整明細表的“二、扣除類調整項目 30行其他嗎”? 還是填15行 業務招待費支出15行 稅收金額再加上無票支出的數值?
一般納稅人銷項和進項哪個需要認證
現在2025年4月上報2024年企業所得稅年報,要補繳1萬所得稅,請問要怎么入賬?分錄和摘要怎么寫的?
新公司名下買了土地,買了新的設備,老公司就決定不用了,在新公司辦理業務,但是老公司還有好多的未分配利潤,怎么解決老公司賬上的存貨設備之類的,如何順利過渡?
老師,工廠無人值守設備屬固定資產哪類
倉管沒給進貨單,但車間已用,怎么做憑證
總公司中標項目授權給分公司核算,但前期費用發票都是總公司,可以內部轉賬給分公司做成本應收分公司的錢嗎
我們公司原營業執照注冊資本400多萬,23年底更換營業執照注冊資本為5000多萬,后來我們主管部門注資6000多萬,我把營業執照上5000多萬的注冊資本作實收資本,多余的擺在資本公積,這樣賬務處理對嗎? 現在稅務要我們交實收資本+資本公積一共6000多萬的印花稅,這個印花稅稅是交這一次還是以后每年都要按這個6000多萬交印花稅
老師,金蝶云星空企業版,固定資產卡片初始化,沒有會計政策,財務信息下面都是灰色的,我應該如何正確的錄入,怎么操作,錄入初始化的固定資產卡片
老師,固定資產清理,在借方余額表示什么
代買購置稅和保險。可以代買的吧?就是別人從我們這里買車,我們把這個車輛購置稅收了,買了 然后發票是對方名字的。賬務處理咋做的 是這樣做嗎? 我已經借銀行存款89800 貸應收賬款89800 開票,借應收賬款 74500,15300代付保險和上牌的。收款89800,開票74500,其中15300是保險跟車輛購置稅代付的。 分錄。開票時借應收賬款 74500主營業務 銷項稅額 收到款項,借銀行存款89800 應收賬款74500 其他應付款 車輛購置稅 和保險15300 代付車輛購置稅跟保險。借其他應付款車購稅和保險 貸銀行存款。這樣做對嗎
扣除類項目處業務招待費的賬載金額是拿賬面總金額減去無票支出的金額是吧,無票支出的招待費填在第六項其他的調增金額是吧
你好? ?是無票的填寫納稅調整明細 30行就行?