補計提24年度企業所得稅 借:所得稅費用或未分配利潤 貸:應交稅費-企業所得稅
公司小規模納稅人,2023年年度虧損了64萬 .2024 年1-3月收入100萬,需要繳納企業所得稅,請問4約申報企業所得稅的時候可以彌補2023年的虧損,然后不用交企業所得稅嗎?
老師,3月份沒有計提企業所得稅,4月份匯算清繳,繳納了企業所得稅,4月做賬怎么寫分錄,需要補計提嗎 麻煩寫一下摘要和分錄
計提23年4季度企業所得和繳納23年4季度企業所得稅在2024年1月份做賬要怎么做
老師,請問一下2023年的企業所得稅,當時會計沒有計提。然后2024年5月繳納企業所得稅,賬不平,可以補計提在2024年嘛?補2024年啊,2024利潤表的企業所得稅就有數據了。我要怎么做分錄,才能不影響2024年的企業所得稅啊
我公司去年2024年12月的開票收入,到2025年1月份又把那張發票給紅沖,那我現在2025年1月的賬是計入了以前年度損益調整,那個企業所得稅匯算清繳時,我這紅沖了2024年的收入表怎么填,還有等到2025年一季度的時候企業所得稅季報的報表收入怎么填
甲方是公司法人乙方是我每次開票我交2個點的錢給他,另外拿5個點來交稅,開票10萬X0.02=2千元,10萬X0.05=5000X0.13=650元,2000+650=2650元,乙方要給2650元給甲方。我自己負責進項票,問題是我拿出5%來交13個點的稅,請問這樣的話,我是不是只要給他進項票9.5萬元就可以了。
甲方是公司法人乙方是我每次開票我交2個點的錢給他,另外拿5個點來交稅,開票10萬X0.02=2千元,10萬X0.05=5000X0.13=650元,2000+650=2650元,乙方要給2650元給甲方。我自己負責進項票,問題是我拿出5%來交13個點的稅,請問這樣的話,我是不是只要給他進項票9.5萬元就可以了。
老師請問應付職工工資余額賬實不符,那應該怎么去核對呢
有實收資本,帳上有利潤,沒有固定資產,股權轉讓的最低收入怎么確認?
會計學堂全盤真賬實操后邊的“做賬實操”做完是100%正常的,也能查看答案。但“報稅實操”已經報了稅了,后邊的進度只有一點點是怎么回事?也看不到答案,沒辦法確定自己哪個環節出了問題。
老師,請問這怎么算呢
老師好,匯算清繳A105080資產折舊攤銷調整明細表,是所有的固定資產折舊都要填嗎?沒有調整的可以不填嗎?
老師 電商公司掙的錢(毛利潤)去哪里了 包含平臺里面可以提現但是還沒提現出來 還有在待結算還沒到可以提現賬戶里面的錢嗎
老師 我在電局做了預繳 但是不能扣款 我去稅局重新預繳的 我在電局那個預繳增值稅需要怎么刪掉呢?
試用期多少天可以辭退不補償,比如4月來試用期不給員工交社保可以嗎
直接接所得稅費用可以嗎?不借未分配利潤?對了,這個不涉及以前年度損益調整是嗎
直接借所得稅費用,可以的
借:所得稅費用或未分配利潤 貸:應交稅費-企業所得稅 借:應交稅費-企業所得稅 貸:銀行存款 這樣子做分錄可以嗎
借:所得稅費用
貸:應交稅費-企業所得稅
借:應交稅費-企業所得稅
貸:銀行存款
可以的