?您好,可以 以前年度調增補稅,分錄: 1、借:利潤分配未分配利潤 100(數據請忽略) 貸:以前年度損益調整 100 2、借:以前年度損益調整 100 貸:應交稅費-企業所得稅 100 3、借:應交稅費-企業所得稅 100 貸:銀行存款 100?
2023年前三個季度都不需要企業所得稅預繳,第四季度發生預繳了 這個會計分錄怎么做?繳款時是2024年1月繳納的 它是屬于2023年還是2024年?需不需要補計提?
微企小企業會計準則2023年利潤負數,沒有計提所得稅,2023年一季度交了所得稅1094元,2024年匯算清繳退回所得稅1094元,請問怎么進行賬務處理?年初數要調整嗎
老師您好!公司2021和2022年盈利用以前年度虧損彌補了,所以沒有繳納企業所得稅。然后這兩年用完了以前年度的虧損。2023年度盈利,2024年第一季度預繳企業所得稅怎么才能少繳一點?
老師,2023年第四季度要繳納企業所得稅,我沒有計提,我在2024年1月繳納稅款,做相應月份的時候計提的企業所得稅,是不是跨年了。得把所得稅費用轉入以前年度損益調整
老師好,請問23年第四季度的企業所得稅忘記計提了,2024年要怎么做會計處理?分錄怎樣做?還有2024年5月份申報23年度企業所得稅時補交了2萬元,怎么做會計處理?分錄怎樣做?
老師 我預繳增值稅稅自己先提交了 不能扣款 又去稅局重新預繳的 我提交那個怎么刪掉呢?
老師,水電費已付款,未來票,能暫估嗎
老師,交接時,把各科目余額打印出來就可以了吧
保險單上面的車船稅怎么算的?
老師你好,有負面清單的和直系親屬有關系嗎?
公司走稅務注銷流程,對我們得存貨和固定資產出售有異議,要求我們提供所有的賬冊和相關明細表,以及成本明細,我們如何應付稅務局的要求
你好,小規模勞務公司,開3個點專票,沒有成本發票,只有從甲方農民工代發勞務的工人工資,雖然是從甲方農民工發的,但是我們和甲方簽了勞務分包合同,勞務都是分給我們的,這次走了27萬, 是我們成本,雖然沒有其他成本發票,但這個就是我們的成本,我安勞務進度給甲方開票,不能低于27萬, 還要有利潤,所得稅,老師這樣理解對嗎
老師,公司未到高企復審年度,現在申報企業所得稅匯算清繳高企優惠明細表中,2022年2023年收入6000萬研發占比4%,2024年收入4000萬研發占比5%,填報中根據文件規定高新技術企業最近一年銷售收入小于5,000萬元(含)的企業,企業近三個會計年度(實際經營期不滿三年的按實際經營時間計算)的研究開發費用總額占同期銷售收入總額的比例不低于5%,請再次確認申報數據是否準確。這是代表不能享受高企優惠政策嗎
老師麻煩問一下老板名下一家公司要注銷,那未分配利潤就是根據賬的上數來繳稅嗎
但是我咨詢說查賬征收需要開票。不開票就會被認為挪用。
可以了。謝謝老師
?祝您 2025年愿你所想,皆你所愿! ?希望以上回復能幫助到您,感謝您給我一個五星好評~