你可以把工資之類的費用成本多計提一點先
前三季度虧損,第四季度盈利,全年盈利,預繳企業(yè)所得稅,明年匯算清繳時彌補以前年度虧損后仍需繼續(xù)彌補,預繳的企業(yè)所得稅返還嗎?
請教下,2021年,2022年度都虧損的,2023年一季度是盈利的,如果2022年的所得稅匯算清繳還沒完成,申報2023年1季度的所得稅預繳表時能用以前年度來彌補虧損嗎?
2022年報虧損40萬 2023第一季度企業(yè)所得稅虧損6.8萬 第二季度 盈利20萬 那么第二季度所得稅申報時是否需要繳納企業(yè)所得稅 還是可以用以前年度的虧損彌補
老師您好,單位之前一直虧損,2023年第四季度開始盈利,2022年已經(jīng)填過A106000企業(yè)所得稅彌補虧損明細表,2024年1月初申報2023年第四季度企業(yè)所得稅時,“減:彌補以前年度虧損”那一行會帶出可以彌補的金額嗎?
老師您好!公司2021和2022年盈利用以前年度虧損彌補了,所以沒有繳納企業(yè)所得稅。然后這兩年用完了以前年度的虧損。2023年度盈利,2024年第一季度預繳企業(yè)所得稅怎么才能少繳一點?
老師,我們有臺電腦已經(jīng)提足折舊,現(xiàn)在更換配件,我可以在直接增加原值嗎?
老師,被稽查出2020年度接收了虛開的增值稅專用發(fā)票,補繳了增值稅和滯納金,變更完申報后,賬面都是怎么做賬,并調(diào)整呢?當時做賬就是借費用,進項稅額貸銀行現(xiàn)在需要怎么做賬處理?公司是小企業(yè)會計準則錢退不回來啦,
老師就是24的做的費用沒收到發(fā)票25年2月開的這個匯算清繳調(diào)增嗎
老師我現(xiàn)在4.16號申報匯算清繳那5月份才到24年的發(fā)票可以嗎
老師,被稽查出2020年度接收了虛開的增值稅專用發(fā)票,補繳了增值稅和滯納金,變更完申報后,賬面都是怎么做賬,并調(diào)整呢?當時做賬就是借費用,進項稅額貸銀行現(xiàn)在需要怎么做賬處理?公司是小企業(yè)會計準則
老師,我們公司在建廠房,預計4月底完工。廠房部分租出去部分自用,1月收到廠房租金,3月份開了發(fā)票,但我賬面還是在建工程,未轉(zhuǎn)固。開的房租費發(fā)票成本怎么弄啊?
老師今天填匯算清繳明天填季度報稅那個能補虧損嗎
老師在不隱瞞收入的情況肯定內(nèi)賬利潤小于外賬利潤啊,因為外賬固定資產(chǎn)是按折舊算費用的,內(nèi)賬是一次算支出了呀老師無法支付的應(yīng)付股利還要轉(zhuǎn)入營業(yè)外收入嗎?分紅前已經(jīng)申報過個稅,所得稅了,再轉(zhuǎn)入收入再交稅嗎?
也不是不夠分老師,就是外賬利潤有20萬,內(nèi)賬利潤只有10萬,我的意思是按外賬分這20萬,實際根本沒這么多錢分啊,那應(yīng)付股利如果一直掛賬,到注銷的時候都沒錢分,怎么辦
我的報關(guān)單上是人民幣結(jié)算的,但是需要填寫美元離岸價格,申報退稅時出現(xiàn)疑點,申報的美元離岸價超過報關(guān)電子數(shù)據(jù)中的怎么辦?
工資之類的費用成本多計提一點,然后到4月份再沖回可以嗎?
可以的,因為計提,有些偏差也是可以的
好的,感謝老師指點!
不客氣的,工作順利