不能像正常經(jīng)營年度那樣,所有的費用都要調(diào)減為0,最終利潤總額為0,籌建期間不算虧損年度
老師:企業(yè)所得稅會算清繳申報提示這樣的:一、1.您單位未填報A105000《納稅調(diào)整項目明細表》,請核實。二、1.您單位未填報A105050《職工薪酬支出及納稅調(diào)整明細表》,納稅人只要發(fā)生相關(guān)支出,不論是否納稅調(diào)整,均須填報,請核實。三、1.您單位未填報A105080《資產(chǎn)折舊、攤銷及納稅調(diào)整明細表》,該表適用于發(fā)生資產(chǎn)折舊、攤銷的納稅人,無論是否納稅調(diào)整,均須填報,請核實。四、您單位4季度(或12月)季度預(yù)繳申報表中填報的資產(chǎn)總額的全年季度平均值為:【0.11】萬元,申報表A000000《企業(yè)基礎(chǔ)信息表》“103資產(chǎn)總額”為:【0.07】萬元,請核實填報是否正確。
老師填寫2021年度的企業(yè)所得稅報表除了系統(tǒng)自帶的這些表,納稅調(diào)整項目明細表,資產(chǎn)折舊攤銷明細表,職工薪酬表,但是我們沒調(diào)整,也沒資產(chǎn)折扣,填個職工薪酬表值得是這個嗎,我就填工資薪金支出,然后這個A105000就顯示了工資,簡單這樣可以嗎?還是說把所有的工資都填在管理費用里面就好,就單交這個幾個表就好 這張表單獨這張?zhí)顚幔课沂前磮蠖惤痤~輸入的,還有其他沒調(diào)整的
老師您好,還沒產(chǎn)生收入的籌建期發(fā)生的管理費用-開辦費,工資薪金能不能填在A105050職工薪酬支出及納稅調(diào)整表,然后填入的賬載金額和稅收金額一致。累計折舊填在A105080資產(chǎn)折舊納稅調(diào)整表,業(yè)務(wù)招待費填在A105000納稅調(diào)整項目明細表第15行這樣,像正常經(jīng)營年度那樣填
老師,請教下:如果我的工資和資產(chǎn)折舊攤銷賬載金額跟稅收金額一致,那匯算清繳的時候我還需要分別填A(yù)104000期間費用明細表、A105000納稅調(diào)整項目明細表、A105050職工薪酬支出及納稅調(diào)整明細表、A105080資產(chǎn)折舊、攤銷及納稅調(diào)整明細表嗎?
老師好,請問房地產(chǎn)開發(fā)企業(yè)在籌建過程中把工資、福利費、社保費、折舊及業(yè)務(wù)招待費等都是入的開發(fā)期間費用,資產(chǎn)負債表反映在“存貨”上,所以利潤表的虧損只有財務(wù)費用,在企業(yè)年度匯算清繳的時候,不知道是否應(yīng)該填列期間費用明細表(A104000)、職工薪酬支出及納稅調(diào)整明細表(A105050)以及資產(chǎn)折舊、攤銷及納稅調(diào)整明細表(A105080),填列了又怕跟利潤表金額對應(yīng)不上
供應(yīng)商已經(jīng)開具發(fā)票,但是公司尚未入賬,請問可以抵扣進項嗎?
稅務(wù)稽查后補繳了以前年度的增值稅和企業(yè)所得稅怎么做賬?
老師,個體戶營業(yè)執(zhí)照網(wǎng)上怎么辦理,謝謝
老師,挖機租賃公司有很多買油的庫存,但是增值稅已被提前抵扣,這種情況怎么消化庫存呢,已經(jīng)沒有可以抵扣的增值稅了
基本零基礎(chǔ)備考中級會計師三門,四個多月時間夠么?一天學習8小時?
我們是貨運公司,有一批貨從南沙出口胡志明海運會里的文件費,碼頭費報關(guān)費等能打包一起開零稅率嗎?
南沙出口到胡志明,海運費里面的文件費,碼頭費報關(guān)費等這些費用能打包一起開零稅率嗎?
基本零基礎(chǔ),還有4個多月就要考中級三門了,來得及么?
企業(yè)已實繳,現(xiàn)在想變更法人和股東,是不是要交個稅,看財務(wù)報表的未分配利潤嗎
老師好,請問這道題A選項會計分錄怎么做?為什么應(yīng)當計入所有者權(quán)益?
好像說現(xiàn)在可以為虧損
不是的哈,不計算虧損年度,等以后正常經(jīng)營年度開始計算。不然,長時間的籌辦期,虧損巨大,就會得不到彌補
那有發(fā)生折舊費和財務(wù)費用還有管理費用不需要納稅調(diào)增調(diào)減嗎
老師,我看21年度利潤表上有稅金及附加,有管理費用,管理費用底下還有開辦費,有財務(wù)費用利息費用有營業(yè)外支出稅收滯納金1塊錢,然后利潤總額為負數(shù)。那匯算清繳怎么填呀
是的,所有的費用都調(diào)增,最終為0
老師,我看21年度利潤表上有稅金及附加,有管理費用,管理費用底下還有開辦費,有財務(wù)費用利息費用有營業(yè)外支出稅收滯納金1塊錢,然后利潤總額為負數(shù)。那匯算清繳怎么填呀
都做納稅調(diào)增,最終為0
老師,我看財務(wù)費用沒有記在管理費用開辦費里面,那也能這樣做嗎?是A100000的納稅調(diào)整后所得為0嗎,有稅金及附加還有稅收滯納金,那納稅調(diào)整后所得最終也為0嗎
我看前任會計累計折舊也沒有記在管理費用開辦費里
這個是具體的申報鏈接https://www.ximalaya.com/sound/300862114
老師,那有1塊錢的稅收滯納金怎么處理
還有稅金及附加
一樣的方式調(diào)增就行了呀
最終虧損為0嗎
是的,就是那個意思的哈