那你計算的方法是什么的,你再看一下系統里面他怎么算的,你看一下有差異在哪里
老師,每個季度申報企業所得稅(應納稅所得額)是不是等于(利潤表中的利潤總額)
老師,好。同一時期利潤表上的所得稅費用和企業所得稅申報表上的本期應補退所得稅額(企業所得稅表上的第15行)數是不是應該一樣
老師唉 利潤表中 利潤總額減去企業所得稅費用 其中企業所得稅費用是如何得到的啊
應納稅所得額這個數是怎么得來的?是企業利潤表里利潤按照稅法規定調增調減得來的嗎?是不是用應納稅所得額乘所得稅率后就是企業當期應交的所得稅費用?
下列關于企業所得稅費用的表述,正確的有()A期末應將所得稅費用余額結轉記入本年利潤B所得稅費用通過“稅金及附加”科目核算C利潤總額減去所得稅費用為凈利潤D所得稅費用由當期所得稅和遞延所得稅組成
開工紅包怎么記賬,過年去廟里添油錢,這種要怎么記賬
老師,當月簽訂了一份250萬的合同,銷售發票按實際發貨的時候開,這份合同的印花稅下個月得按250萬報呢,還是按開發票金額交印花稅?
個稅手續費返還,營業外收入,匯算填寫哪一行?
沒有營業外支出固定資產清理轉入什么科目
跨月的紅字電子發票,需要對方在電子稅務局開票系統確認嗎
老師,達人幫我們帶貨,平臺直接把傭金從貨款里扣下來給達人,我們可以按照扣完的貨款確認收入嗎?
老師,我們對公付款只能用支票或者對公結算業務申請書,那么去銀行購買支票和結算業務申請書的是放在管理費用還是財務費用呢
購買財務軟件的發票 專票 能作為進項票抵扣嗎
老師好,匯算清繳,有一個資產折舊攤銷表沒有自動勾選上,我記得去年沒自動勾選,申報時又讓回來勾選的,那24年也沒有涉及到固定資產(公司沒有固定資產)那我還勾選上嗎,我看今年的表沒有風險掃描直提交申報了就
工商年報上的財務數據,是根據24年12月的財務報表來填嗎,還是根據匯算清繳的數據來填阿
系統暫時進不去,估計還是跟賬務有關系,利潤表理論上的當期所得稅費用是什么
他應該是看的是年累計的利潤總額減去彌補虧損之后的這個余額乘以稅率。