這個是毛利加上調整的金額
你好,我有一個知識點想請教,就是企業交的所得稅按稅法(利潤總額加納稅調增調減)乘以稅率來交,但是會計上核算企業所得稅直接就是利潤總額乘以25%,直接就不一致啊
應納稅所得額這個數是怎么得來的?是企業利潤表里利潤按照稅法規定調增調減得來的嗎?是不是用應納稅所得額乘所得稅率后就是企業當期應交的所得稅費用?
老師,算企業所得稅稅負率,是按匯算清繳之后的算嗎?申報表上利潤總額后面是納稅調增得的應納稅所得額,我是按納稅調增后面得的數算負稅率嗎?
企業所得稅申報時是按照利潤表上利潤總額的年累計數填報,然后在這個基礎上再做調增調減項目,最后乘適用稅率,就是應該交的稅對嗎
老師好,我單位是小規納稅人,企業所得稅是按利潤總額乘以5%嗎,不應該是利潤總額減去已交的所得稅費用然后再乘以5%嗎
委托加工組成計稅價格這里,委托加工應收消費品,為啥委托方不是增值稅納稅義務人啊?
這個為啥要 5989-5085 啊? 金銀首飾是安實際收取的不含增值稅的全部價款征收消費稅。非金銀首飾是以新貨物的銷售額作為消費稅的計稅基礎,不扣減舊貨物的回收價格
月薪3500,月休4天,上了13天班,還休息了兩天,怎么算
這個后邊為啥是 20??2000 啊
過節買包包,首飾,煙酒,送客戶,開普通發票,記哪個科目?可以抵扣企業所得稅嗎?
老師,稅務疑點,這個是什么意思?稅款所屬期起:2023-01-01,稅款所屬期止:2023-1231,業務招待費銷售費用:0.00,業務招待費管理費處瑪用:132113.00,業的支付賬載金額:0.00,業務招待費稅收金額:0.00 營業收入:10325399.84,視同銷售稅收金額:0.00.扣除限額:0.00,差額1:132113.00,差額2:0.00 問題類型:未據實申報業務招待大額費支山賬載金額
現金報銷單上報銷人和領款人是同一個人,之前企業管理上簡化就只簽了報銷人,領款人處沒有簽字,審批和發票都是齊全的,可以在之后規范流程嗎,之前的原始憑證,如果遇到核查時,在備注欄里補寫現金已支付,出納簽字佐證可以嗎
老師,本月銷項稅額小于可抵扣進項稅額,老板問我如果多開幾百萬銷項票,會不會影響企業所得稅,缺不缺成本票,這個是得怎么算啊,有點蒙,麻煩提供一下思路謝謝
比例稅率是也叫從價定率吧?
農業小規模納稅人需要繳納哪一些稅,拿到營業執照后辦理哪些事?
這個數乘25%是當期要交的所得稅費用嗎?老師
同學你好 對 的 一般是這樣計算的