你好,稅法利潤(rùn)和會(huì)計(jì)利潤(rùn)不一致可以忽略的,交所得稅按照稅法的利潤(rùn)來(lái)
老師我一直很疑惑企業(yè)所得稅,有時(shí)候給出會(huì)計(jì)利潤(rùn)直接乘稅率,有時(shí)候給銷(xiāo)售收入那些自己扣,是不是利潤(rùn)總額加上調(diào)增調(diào)減之后,就等于會(huì)計(jì)利潤(rùn)
老師,我們以前一直虧損,這個(gè)季度賺錢(qián)了,第一次預(yù)繳企業(yè)所得稅,是不是就是利潤(rùn)總額乘以稅率啊?就交這么多
你好,我有一個(gè)知識(shí)點(diǎn)想請(qǐng)教,就是企業(yè)交的所得稅按稅法(利潤(rùn)總額加納稅調(diào)增調(diào)減)乘以稅率來(lái)交,但是會(huì)計(jì)上核算企業(yè)所得稅直接就是利潤(rùn)總額乘以25%,直接就不一致啊
我們剛成立的公司,一季度的利潤(rùn)總額是負(fù)數(shù),也沒(méi)有要調(diào)增調(diào)減的,那我的一季度企業(yè)所得稅怎么報(bào)?是直接按照負(fù)數(shù)利潤(rùn)乘以適應(yīng)稅率嗎?
老師好,請(qǐng)問(wèn)計(jì)算企業(yè)所得稅,比如說(shuō)計(jì)算第三季度企業(yè)所得稅,如果直接按照第三季度利潤(rùn)總額乘以25%和按照第一到第三季度應(yīng)納企業(yè)所得稅金額減去第一到二季度已納企業(yè)所得稅金額算出來(lái)的稅額有差異呢???什么原因
老師,民非企業(yè),員工報(bào)銷(xiāo)的快遞費(fèi),油費(fèi)和公司電話啊費(fèi)入現(xiàn)金流量表里的哪個(gè)項(xiàng)目?可以入購(gòu)買(mǎi)商品、接受服務(wù)支付的哪一項(xiàng)目嗎?如圖所示
總公司是一般納稅人,分公司是小規(guī)模,合并核算,取得專(zhuān)票是總公司,因?yàn)楹贤涂偣竞灥膶?shí)際業(yè)務(wù)是分公司,專(zhuān)票能抵扣嗎?
老師建筑企業(yè),凡事從外邊請(qǐng)的工人都是屬于勞務(wù)分包費(fèi)嗎
老師請(qǐng)問(wèn)怎么區(qū)分勞務(wù)和服務(wù)
老師,非盈利組織機(jī)構(gòu),企業(yè)收到匯算清繳退稅這筆款入哪個(gè)現(xiàn)金流量哪個(gè)項(xiàng)目?支付的培訓(xùn)費(fèi)退回來(lái)了,還有辦公室房租入都分別入現(xiàn)金流量表哪個(gè)項(xiàng)目?
老師請(qǐng)問(wèn)怎么區(qū)分勞務(wù)和服務(wù)
3、甲企業(yè)2017年11月1日以1204萬(wàn)元的價(jià)格(其中,4萬(wàn)元為相關(guān)費(fèi)用)購(gòu)入乙企業(yè)2017年1月1日發(fā)行的五年期一次還本付息債券,債券面值總額1000萬(wàn)元,票面年利率12%.甲企業(yè)采用直線法對(duì)債券溢價(jià)進(jìn)行攤銷(xiāo),甲企業(yè)2017年應(yīng)攤銷(xiāo)的債券溢價(jià)為( )萬(wàn)元。這題不懂為啥要除剩余月份還要乘2
老師個(gè)體戶(hù)的經(jīng)營(yíng)者社保交的是靈活就業(yè)的,申報(bào)經(jīng)營(yíng)所得時(shí)扣除多少社保費(fèi)
這個(gè)消費(fèi)稅征收管理的納稅義務(wù)發(fā)生時(shí)間,這里的銷(xiāo)售和自產(chǎn)自用,還有進(jìn)口這 3 個(gè)老師說(shuō)同增值稅一樣,我在增值稅里沒(méi)看見(jiàn)啊,他啥意思?
委托加工收回的消費(fèi)稅如果直接用于出售是不用交消費(fèi)稅,是因?yàn)樵诎堰@個(gè)貨物委托別人的時(shí)候已經(jīng)交過(guò)了,所以不交對(duì)嗎?
老師那會(huì)計(jì)分錄不是按企業(yè)所得稅計(jì)算出來(lái)的做會(huì)計(jì)分錄嗎,那實(shí)際繳納的會(huì)計(jì)分錄,我的意思是感覺(jué)兩個(gè)會(huì)計(jì)分錄怎么做,因?yàn)槠髽I(yè)計(jì)算的是一個(gè)數(shù),實(shí)際繳納的有是一個(gè)數(shù)
預(yù)繳的數(shù)是按你自己賬上計(jì)算出來(lái)的,匯算清交的時(shí)候再調(diào)整,如果多了需要補(bǔ),少了再紅沖就是了,再調(diào)整,后期可以調(diào)整的,不是說(shuō)不允許變化。
嗯嗯謝謝老師
不用客氣,工作愉快