?你好 ; 1. 是的; 按照實際繳納的金額來算的? ?
請問年報的報表中的利潤表,利潤總額是根據匯算清繳調整后的數據報的嗎?所得稅也是根據調整后數據計算出的所得稅報的嗎?比如,會計利潤100,所得稅25,匯算清繳后的應納稅所得額是120,計算出來的所得稅是30,那年報報表中的利潤表,根據哪個數據報?
所得稅匯算清繳調表不調賬,我想咨詢所得稅匯算清繳的年報需要按照調整后的應納稅所得額填表嗎?還是按照賬上的報表填寫?謝謝
老師,算企業所得稅稅負率,是按匯算清繳之后的算嗎?申報表上利潤總額后面是納稅調增得的應納稅所得額,我是按納稅調增后面得的數算負稅率嗎?
老師年度匯算清繳企業所得稅調增后繳納的企業所得稅還是按小薇企業的2.5%老繳納企業所得稅是嗎
老師,請問平時按季度報所得稅,所得稅的計算根據利潤總額乘以稅率,然后匯算清繳時再來調增調減對嗎?
因為預算有的超標,然后需要進行調整,但我們老師說調預算稅金現在是3%,預算的時候是6%,也得調這句,我不太懂,那經費決算的時候,稅金應該是多少?
老師,有公司收了很多發票和開了很多發票,但是大部分都沒有相應的流水。有發票的沒流水,有流水的沒發票。?是不是屬于虛開虛列,有發票的沒流水要么就沖法人的其他應付款,或者就是掛應付賬款,有流水沒發票的,收的就記預收,支的計入預付,員工的就計入其他應收款??先這樣處理可以嗎
小規模納稅人發現去年的憑證中:主營業務收入和應交稅費-應交增值稅-小規模 的金額做反了怎么辦
老師那營業外支出都需要納稅調增嗎?無票的支出計入其他應收款,只是沒有取得發票也算營業外支出嗎
老師,取得不了發票的其他應收款最終怎么平賬啊,還是不用管直接納稅調增啊
我們是勞務分包公司,現在是甲方給了我100萬的3%的銷項發票,然后客戶給我開了50萬的進項發票,但是50萬還沒定是3%還是6%,想問能不能差額征稅?或則怎么開票劃算?
老師麻煩問一下計提社保金額怎么全
老師,財務軟件上算的增值稅比稅務系統少0.01元,需要怎么調整?
老師,我收到的這個個稅手續費反還,我還用申報增值稅報表嗎,
總分公司報財務報表,分公司需要報嗎?還是總公司報就可以了。
好的 謝謝
不客氣的; 幫到你就好; 滿意請給予評價?