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最近有員工拿了一些2022年的費用發(fā)票來報銷?這個能做到今年的賬上去嗎?

2023-04-24 15:04
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齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2023-04-24 15:05

您好,請問下這個金額大嗎?

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快賬用戶3538 追問 2023-04-24 15:06

有1萬多的金額

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齊紅老師 解答 2023-04-24 15:07

你們年收入有多少?如果大的話,一般這個影響不大,可以入今年里面

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您好,請問下這個金額大嗎?
2023-04-24
您好,這個是可以的,可以
2022-09-06
您好,是的,跨年的費用不能入賬,以下是政策,這個操作很麻煩,要更正申報2022年 根據(jù)《中華人民共和國企業(yè)所得稅法實施條例》(中華人民共和國國務院令第512號)第九條企業(yè)應納稅所得額的計算,以權責發(fā)生制為原則,屬于當期的收入和費用,不論款項是否收付,均作為當期的收入和費用;不屬于當期的收入和費用,即使款項已經(jīng)在當期收付,均不作為當期的收入和費用。本條例和國務院財政、稅務主管部門另有規(guī)定的除外。 另根據(jù)《國家稅務總局關于企業(yè)所得稅應納稅所得額若干稅務處理問題的公告》(國家稅務總局公告2012年第15號)六、關于以前年度發(fā)生應扣未扣支出的稅務處理問題 根據(jù)《中華人民共和國稅收征收管理法》的有關規(guī)定,對企業(yè)發(fā)現(xiàn)以前年度實際發(fā)生的、按照稅收規(guī)定應在企業(yè)所得稅前扣除而未扣除或者少扣除的支出,企業(yè)做出專項申報及說明后,準予追補至該項目發(fā)生年度計算扣除,但追補確認期限不得超過5年。 企業(yè)由于上述原因多繳的企業(yè)所得稅稅款,可以在追補確認年度企業(yè)所得稅應納稅款中抵扣,不足抵扣的,可以向以后年度遞延抵扣或申請退稅。 虧損企業(yè)追補確認以前年度未在企業(yè)所得稅前扣除的支出,或盈利企業(yè)經(jīng)過追補確認后出現(xiàn)虧損的,應首先調(diào)整該項支出所屬年度的虧損額,然后再按照彌補虧損的原則計算以后年度多繳的企業(yè)所得稅款,并按前款規(guī)定處理。 綜上,應遵循權責發(fā)生制原則,如屬于上述文件規(guī)定情形,準予追補至該項目發(fā)生年度計算扣除,但追補確認期限不得超過5年。
2024-03-28
您好 金額不大 可以記到今年費用
2022-05-25
你好 可以的,但是要在你匯算清繳之前做賬的
2021-11-27
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