您好 金額不大 可以記到今年費(fèi)用
老師,我們是代賬公司的,客戶(hù)最近拿來(lái)去年11月費(fèi)用報(bào)銷(xiāo)單及票據(jù),請(qǐng)問(wèn)這個(gè)可以做到今年費(fèi)用嗎?金額不多只有608元呢
老師,我新到一家公司,今天去醫(yī)院做的入職體檢,公司的人事跟我說(shuō),體檢費(fèi)用在150以?xún)?nèi)可以報(bào)銷(xiāo),醫(yī)院這邊給了一張財(cái)政收據(jù),但是開(kāi)具日期是今天的日期。但是有個(gè)問(wèn)題,公司有兩個(gè)月的試用期,說(shuō)是要轉(zhuǎn)正以后才可以報(bào)銷(xiāo)。但是轉(zhuǎn)正之后,就是明年了。那這個(gè)財(cái)政收據(jù)是今年12月份的,到時(shí)候跨年了,請(qǐng)問(wèn)明年到公司報(bào)賬的話(huà),這個(gè)體檢費(fèi)是計(jì)入到明年的費(fèi)用嗎?明年5月30日之前做2022年的企業(yè)所得稅匯算清繳,像這種今年的發(fā)票,做賬做到明年的話(huà),需要調(diào)增嗎?體檢費(fèi)實(shí)際是170元,兩個(gè)月轉(zhuǎn)正之后可以報(bào)銷(xiāo)150元。
老師,我們公司是做編織袋加工的,22年6月設(shè)立,但是一直是記賬公司做賬報(bào)稅,只做了專(zhuān)票的進(jìn)銷(xiāo),費(fèi)用都沒(méi)有做過(guò),今年還沒(méi)匯算呢。我想請(qǐng)問(wèn)老師,去年的費(fèi)用,我今年還能做進(jìn)來(lái)嗎,之前的申報(bào)表,還可以改嗎? 目前我們正在變更法人。情況是這樣的,去年是三個(gè)人合伙做呢,最后那兩個(gè)股東不出錢(qián),一直是我老板墊資,現(xiàn)在那兩個(gè)股東退出了,我們要把營(yíng)業(yè)執(zhí)照由別人的名字變到老板娘名下了。那去年將近八十多萬(wàn)的費(fèi)用,我現(xiàn)在還能做嗎
老師你好,公司一般納稅人銷(xiāo)售煤炭,22年12月份及23年3月份采購(gòu)原煤銷(xiāo)售的運(yùn)費(fèi)為7000多噸,總金額為42,000元,請(qǐng)問(wèn)我入費(fèi)用的時(shí)候,22年的是入到以前年度損益調(diào)整嗎?還是合在一起直接入到銷(xiāo)售費(fèi)用,他們發(fā)票開(kāi)在一起了,去年就1000多噸,不到1萬(wàn)塊錢(qián),今年在3萬(wàn)多
老師我想咨詢(xún)一下,就是去年四月份銀行開(kāi)戶(hù),然后去年五月份發(fā)生報(bào)銷(xiāo)款且去年發(fā)票已經(jīng)開(kāi)具,去年累計(jì)發(fā)票金額4000元,今年三月份稅務(wù)才報(bào)道,然后五月份匯算清繳時(shí)候沒(méi)有把去年的發(fā)票做進(jìn)去。 問(wèn)題1:今年六月把去年的發(fā)票才做進(jìn)去分錄可不可以直接借管理費(fèi)用-開(kāi)辦費(fèi)貸其他應(yīng)收款,可以嗎? 問(wèn)題2:由于報(bào)銷(xiāo)人不是公司的人其實(shí)是給他支付的服務(wù)費(fèi),他開(kāi)的一些飲料類(lèi)超市購(gòu)物的發(fā)票,我就做到今年開(kāi)辦費(fèi),這樣處理可以嗎?
老師,工廠(chǎng)無(wú)人值守設(shè)備屬固定資產(chǎn)哪類(lèi)
倉(cāng)管沒(méi)給進(jìn)貨單,但車(chē)間已用,怎么做憑證
總公司中標(biāo)項(xiàng)目授權(quán)給分公司核算,但前期費(fèi)用發(fā)票都是總公司,可以?xún)?nèi)部轉(zhuǎn)賬給分公司做成本應(yīng)收分公司的錢(qián)嗎
我們公司原營(yíng)業(yè)執(zhí)照注冊(cè)資本400多萬(wàn),23年底更換營(yíng)業(yè)執(zhí)照注冊(cè)資本為5000多萬(wàn),后來(lái)我們主管部門(mén)注資6000多萬(wàn),我把營(yíng)業(yè)執(zhí)照上5000多萬(wàn)的注冊(cè)資本作實(shí)收資本,多余的擺在資本公積,這樣賬務(wù)處理對(duì)嗎? 現(xiàn)在稅務(wù)要我們交實(shí)收資本+資本公積一共6000多萬(wàn)的印花稅,這個(gè)印花稅稅是交這一次還是以后每年都要按這個(gè)6000多萬(wàn)交印花稅
老師,金蝶云星空企業(yè)版,固定資產(chǎn)卡片初始化,沒(méi)有會(huì)計(jì)政策,財(cái)務(wù)信息下面都是灰色的,我應(yīng)該如何正確的錄入,怎么操作,錄入初始化的固定資產(chǎn)卡片
老師,固定資產(chǎn)清理,在借方余額表示什么
代買(mǎi)購(gòu)置稅和保險(xiǎn)。可以代買(mǎi)的吧?就是別人從我們這里買(mǎi)車(chē),我們把這個(gè)車(chē)輛購(gòu)置稅收了,買(mǎi)了 然后發(fā)票是對(duì)方名字的。賬務(wù)處理咋做的 是這樣做嗎? 我已經(jīng)借銀行存款89800 貸應(yīng)收賬款89800 開(kāi)票,借應(yīng)收賬款 74500,15300代付保險(xiǎn)和上牌的。收款89800,開(kāi)票74500,其中15300是保險(xiǎn)跟車(chē)輛購(gòu)置稅代付的。 分錄。開(kāi)票時(shí)借應(yīng)收賬款 74500主營(yíng)業(yè)務(wù) 銷(xiāo)項(xiàng)稅額 收到款項(xiàng),借銀行存款89800 應(yīng)收賬款74500 其他應(yīng)付款 車(chē)輛購(gòu)置稅 和保險(xiǎn)15300 代付車(chē)輛購(gòu)置稅跟保險(xiǎn)。借其他應(yīng)付款車(chē)購(gòu)稅和保險(xiǎn) 貸銀行存款。這樣做對(duì)嗎
老師,你好,匯算清繳時(shí),資產(chǎn)負(fù)債表和利潤(rùn)表年報(bào)直接填寫(xiě)提交就可以了嗎?
老師,好。我們是集團(tuán)公司,總公司拿專(zhuān)利權(quán)價(jià)值100萬(wàn)投資子公司,1、做賬時(shí)都需要什么手續(xù)?2,怎么證明專(zhuān)利權(quán)價(jià)值100萬(wàn),3、需要繳納印花稅嗎?
我只是一個(gè)會(huì)計(jì),員工報(bào)銷(xiāo)單上面只有會(huì)計(jì)主管和復(fù)核這里簽字,我應(yīng)該在哪里簽字比較好,以前的會(huì)計(jì)都在會(huì)計(jì)主管這里簽字的,我覺(jué)得好像不對(duì),我只是一個(gè)小會(huì)計(jì)呀,如果我不在會(huì)計(jì)主管這里簽字的話(huà),這里也是空著,平時(shí)簽字就報(bào)銷(xiāo)人,會(huì)計(jì),副所長(zhǎng),所長(zhǎng)這四個(gè)人