賬務處理上,收到專票時,借記 “庫存商品”“應交稅費 - 應交增值稅(進項稅額)”,貸記 “應付賬款”。稅務處理方面,在規定期限內認證發票,申報時將進項稅額填在申報表相應欄次抵扣。同時,要盡快簽訂合同,收入合同及發票未開不影響此次采購專票處理。
老師你好,我們是一般納稅人,簽了一個50萬的合同.要開6個點的專票。這個合同我們用的是公司外的人完成這個項目的,我們給這些人打勞務費共30萬元。問題:這些人能給我們開專票嗎?給我們開了專票扣個稅是我們代扣還是他們在稅務局開發票時就扣了。要是不能給我們開專票,我們應該怎么處理這個業務,交的增值稅少?
老師 我們一般納稅人 我昨天給政府部門的開了一張專用發票 有沒有影響 按理說開個普通發票就可以了 但是現在才反應過來 他們財務收到也沒有說啥 這種對方財務應該怎么處理賬務 ?
老師,你好。我們是物流運輸公司,一般納稅人。我們開發票給購買方結算運費,購買方對應發票一分不少的付了運輸費給我們,本來是沒問題了,賬務上我也處理完畢。但是我們付了對方一筆一千多的貨物短少款,這筆費用要怎么處理?
老師 ,您好 !今年3月同一個項目我們給客戶開專票, 供應商給我們開專票,但是這個項目最后沒有進行下去,現在我們把開給客戶的票已經開退票了(銷項票),供應商也同時給我們開了退票,由于在3月我們已經做了認證,現在做賬的話,銷項票和進項票的賬務處理應該怎么做呢?謝謝
你好,我們和甲方簽的工程合同,一般計稅,甲方代替我們給我們的材料商付了一筆款,我們的賬務要怎么處理,會計分錄應該怎么做?甲方是直接把錢付給材料商了,我們的銀行里面又沒有收錢,也沒有出錢,這個賬要怎么處理?
這個是我們收到貨的情況是嗎?如果沒收到貨可以不管這張發票嗎?就是不做賬也不抵扣
對的 是這個意思哦