您好,就是說,其他的這個沒了是吧
建筑公司,一般納稅人,關(guān)于在我們公司掛靠項目,我們開給項目上120萬9個點含稅勞務(wù)費發(fā)票,這個掛靠我們公司的第三方是一個小規(guī)模納稅人,我們應(yīng)該向這個公司收取哪些稅,對方不開發(fā)票給我們
建筑公司,一般納稅人,關(guān)于在我們公司掛靠項目,我們開給項目上120萬9個點含稅勞務(wù)費發(fā)票,這個掛靠我們公司的第三方是一個小規(guī)模納稅人,我們應(yīng)該向這個公司收取哪些稅,對方不開發(fā)票給我們
建筑公司,一般納稅人,關(guān)于在我們公司掛靠項目,我們開給項目上120萬9個點含稅勞務(wù)費發(fā)票,這個掛靠我們公司的第三方是一個小規(guī)模納稅人,我們應(yīng)該向這個公司收取哪些稅,對方不開發(fā)票給我們
建筑公司,一般納稅人,關(guān)于在我們公司掛靠項目,我們開給項目上120萬9個點含稅勞務(wù)費發(fā)票,這個掛靠我們公司的第三方是一個小規(guī)模納稅人,我們應(yīng)該向這個公司收取哪些稅,對方不開發(fā)票給我們
建筑公司,一般納稅人,關(guān)于在我們公司掛靠項目,我們開給項目上120萬9個點含稅勞務(wù)費發(fā)票,這個掛靠我們公司的第三方是一個小規(guī)模納稅人,我們應(yīng)該向這個公司收取哪些稅,對方不開發(fā)票給我們
老師就是一個小規(guī)模公司,是一個農(nóng)業(yè)公司,他們在園區(qū)管委會那里租的房子在轉(zhuǎn)租給我們,去年的租金發(fā)票一直沒有開給我們,我叫他們財務(wù)開發(fā)票給我們,他們財務(wù)說他們開不出來這個發(fā)票,原因是他們在園區(qū)哪里租房子的時候就規(guī)定不能轉(zhuǎn)租,現(xiàn)在轉(zhuǎn)租給我們了,我們還是可以找他們開發(fā)票嗎?這個是房東和園區(qū)管委會的事,和我們沒有關(guān)系呀!
老師請問一下,上級單位戓別的單位來人到我單位給的餐費怎么入帳呢
老師廣告設(shè)計的開的發(fā)票是宣傳刷品屬于切售貨物嗎
老師 在建公程 轉(zhuǎn)入固定房屋 這個還需要轉(zhuǎn)土地部分價值到房至屋價值嗎 按什么比例轉(zhuǎn)呢 比如 在建有500萬 那他房屋不就等于500萬嗎 為什么是700萬呢 不懂原理
個體戶的年度財報需要調(diào)整哪些科目
傳媒公司 我把工資都做成費用了 沒有入成本,季度報表已經(jīng)填了 還可以更正把工資改成主營業(yè)務(wù)成本嗎? 電子稅務(wù)局已經(jīng)上報了會有影響嗎?
老師,個人到銀行貸款80萬轉(zhuǎn)借給企業(yè)(銀行與個人簽有合同,需要2年分期還銀行),請問企業(yè)還需要簽合同嗎?還需要交什么稅呀?
老師,您好,我發(fā)現(xiàn)我們23年年底和24年的賬有些費用可以直接結(jié)轉(zhuǎn),但是我們前面的會計全部做成了長期待攤,導(dǎo)致成本少,利潤虛高,我想返結(jié)賬,重新把前面的調(diào)整一下,然后更正申報表可以嗎
老師好,一般納稅人,銷售衛(wèi)浴潔具之類的,每確認一筆收入,同一憑證里直接結(jié)轉(zhuǎn)成本可以不?因為沒有庫管,后面不附出庫單可以不
學(xué)堂有木外綜服出口退稅課程
就是老師,假如你是公司的會計怎么怎么做才不會讓這次掛靠虧,求詳解
這樣的話,基本上哈,這個掛靠費,稅負維持在5%就行
聽不懂,能具體么
就是你們現(xiàn)在不要掛靠不苦錢?
比如這個稅負怎么算,怎么做,要向第三方要什么稅費
你肯定是首先,9個點增值稅,然后有進項,這樣綜合在3%左右,然后所得稅大概是2.5%,附加稅0.05
什么意思?苦錢?
后邊這個,后邊這個看到?jīng)]
我對建筑行業(yè)不懂,真的老師你就跟我講,我開的120萬九個點的勞務(wù)票,后面對這個第三方怎么做,我需要他給我什么,可以具體詳細嘛,求你了
你說的這個百分之三百分之二點五是個什么意思,怎么理解
我給您這邊說的目前還是不理解的是吧,就是說,你開完票之后,需要向?qū)Ψ剿饕?個點增值稅稅款,3個點所得稅稅款,0.5個點附加稅,其他沒了
為什么是三個點的所得稅和0.5個點的附加稅
因為這是綜合稅負率的意思這個,因為都是按照比例的
那我開了票,沒有成本,應(yīng)該還找他要扣除稅費和管理費以后的成本不
嗯對是這個意思的哈
假設(shè)各種稅費和管理費加起來是30萬,那我120-30=90,就是我還需要向這個公司要90萬的成本票么
對,不然你的稅率,這個很高的