同學你好!如果對方不開發(fā)票給你們你們應交收取增值稅、附加稅、所得稅和印花稅。
建筑公司,一般納稅人,關于在我們公司掛靠項目,我們開給項目上120萬9個點含稅勞務費發(fā)票,這個掛靠我們公司的第三方是一個小規(guī)模納稅人,我們應該向這個公司收取哪些稅,對方不開發(fā)票給我們
建筑公司,一般納稅人,關于在我們公司掛靠項目,我們開給項目上120萬9個點含稅勞務費發(fā)票,這個掛靠我們公司的第三方是一個小規(guī)模納稅人,我們應該向這個公司收取哪些稅,對方不開發(fā)票給我們
建筑公司,一般納稅人,關于在我們公司掛靠項目,我們開給項目上120萬9個點含稅勞務費發(fā)票,這個掛靠我們公司的第三方是一個小規(guī)模納稅人,我們應該向這個公司收取哪些稅,對方不開發(fā)票給我們
建筑公司,一般納稅人,關于在我們公司掛靠項目,我們開給項目上120萬9個點含稅勞務費發(fā)票,這個掛靠我們公司的第三方是一個小規(guī)模納稅人,我們應該向這個公司收取哪些稅,對方不開發(fā)票給我們
建筑公司,一般納稅人,關于在我們公司掛靠項目,我們開給項目上120萬9個點含稅勞務費發(fā)票,這個掛靠我們公司的第三方是一個小規(guī)模納稅人,我們應該向這個公司收取哪些稅,對方不開發(fā)票給我們
某化妝品廠為增值稅一般納稅人,當年8月份銷售高檔化妝品1000套,單價900元;受托加工高檔化妝品50套,加工費10000元,代墊輔助材料500元,委托方提供原材料成本為156000元;另外該廠所屬非獨立核算的銷售門市部本月從成品庫領取高檔化妝品30套,每套成本價700元,用于對外贊助。要求:計算該化妝品廠本月應納增值稅稅額和消費稅稅額。
公司購買油漆,去年入了低值易耗品,已經(jīng)用在辦公樓,今年怎么調(diào)賬
高標準農(nóng)田項目施工需不需要繳納環(huán)保稅
老師,我在24年11月份多沖了之前的無票收入2349472.3,相當于11月份少做了這部分收入,同樣的庫存也沒有出,現(xiàn)在應該怎么更改呀
請問是不是單次500以下的支出可以寫收據(jù)?
張三把A公司賣給李四,A公司的主體李四不要,直接注銷,李四接收公司之后,會重新設立一個新公司B,到時候A公司的人員以及資產(chǎn)全部轉(zhuǎn)移到B公司,現(xiàn)在A公司的賬務處理怎么做,需要注意什么
老師,3月份來的票是去年12月底暫估的費用,當時 借成本,貸應付 3月份來票跟當時掛的往來金額不一樣,來票少,把多記的成本在3月份走了以前年度損益科目,沒有結(jié)轉(zhuǎn)到利潤分配,如果結(jié)轉(zhuǎn)利潤分配就調(diào)增了今年利潤表的利潤了,這樣本年1季度造成資產(chǎn)負債表期末數(shù)左右不平衡,左邊資產(chǎn)比右邊負債+所有者權(quán)益多了132966.45元
現(xiàn)行的出口退稅率有幾檔?分別是多少?
稅務機關是指各級稅務局、稅務分局、稅務所和省以下稅務局的稽查局。 請問市以下的沒有沒有稅務局的稽查局嗎?
23年8月才成立的企業(yè),上一年盈利了4萬多,24年業(yè)務量跟不上,下半年就有一次銷售,做完24年度企業(yè)所得稅匯算清繳,企業(yè)利潤為負數(shù)需要退之前預繳的稅款。現(xiàn)在辦理企業(yè)所得稅退稅會引起稅務稽查嗎?退稅對企業(yè)有風險嗎
老師麻煩把這些稅用具體的金額及稅率列示一下,謝謝
增值稅120/1.09*0.09=9.91,附加稅9.91*12%=1.1892,印花稅120*0.0003=360,所得稅如果對方不開成本發(fā)票給你們的話所得稅要全口120/1.09*0.25=27.5229。