你好,進項可以有余額,也可以結轉,如果你結轉了,轉出未交增值稅的話,就是沒有余額,你看一下你發生額是多少,結轉的是多少。
老師,您好!以下圖片是12月份應交稅費的期初余額,是另外一個會計交給我的科目余額表,我覺得這個進項稅額和銷項稅額有余額好像不對,這兩個數額應該在期末的時候轉進了 轉出未交增值稅了,但是她說,她平時只是把差額轉出來,一月份扣繳的稅額就是11572.94,那這個我該怎么做呢?進項銷項的余額我需要怎么做平?
老師,內賬每個月都是不含稅收入,進項也是不含稅錄入的。那這個月開發票并繳納增值稅了,后面發現待抵扣的進項還在,不會沒有,想問一下內賬的增值稅已經抵扣的進項如何做才能平呢?每個月發票入賬了待抵扣進項稅額 每個月結轉增值稅到已交稅金里面平數了但是怎么才能讓已經抵扣的進項發票提現在應交稅費一級科目的余額每個月余額是平的呢?調整來調整去,發票還在。
老師,我看了一下賬里面有沒有交的增值稅貸方期末余額有5981.67.這是今年1月份報稅留下來的。我看了一下申報表一月份的5981.67是期末留抵稅額,我看2月份申報表里銷項稅額是21275.80 進項稅額是14491.95。正常來說要交增值稅6783.85。我看一月份結轉增值稅是6783.85.帳里做的分錄。但是申報時拿上期的留抵稅額5981.67低了最后實際繳納802.18的增值稅。2月份做賬時也是繳納802.18的稅,但是計提的6783.85他沒有再做一筆分錄,正好有5981.67的增值稅未交還在貸方余額呢?這個是不是要給他做轉出啊增值稅。怎么做呢分錄我有點迷糊
老師,每個月的進項稅額是不是不應該有余額的?因為月末不是都結轉至未交增值稅了嗎?但是我這個2月份的,期初那個余額158.53是去年12月份調出來的,我在2月份已經申報抵扣了的,那按理說,2月底不應該再有余額了呀。ETC通行費的和動車票的,我計入的進項稅額,但是我在申報表里面也做了填報抵扣的。ETC的是認證平臺勾選認證的。我不清楚什么原因導致的進項稅額還會有余額。
老師,每個月的進項稅額是不是不應該有余額的?因為月末不是都結轉至未交增值稅了嗎?但是我這個2月份的,期初那個余額158.53是去年12月份調出來的,我在2月份已經申報抵扣了的,那按理說,2月底不應該再有余額了呀。ETC通行費的和動車票的,我計入的進項稅額,但是我在申報表里面也做了填報抵扣的。ETC的是認證平臺勾選認證的。我不清楚什么原因導致的進項稅額還會有余額。
這里的單位成本是單價的意思嗎?就是 1000 元/件,有 60 件?
開票:人工智能*電子服務器,賣的是硬件的,有沒有什么稅收優惠政策?
不滿500萬購入的固定資產可以一次折舊,這個有什么條件嗎?適用于軟件企業(硬件)嗎?
圖片這個提示啥意思沒看明白
我們和廠家拿貨,六萬送三萬,對方正常給我們開發票九萬,實際我們才支付了六萬,要怎么入賬呢
老師,差額征收全額開票價稅合計1090扣除部分654增值稅附表1簡易計稅銷售額填1000,然后扣除額填654應交增值稅就是(1090-654)/1.09*0.09=36那如果開差額征收差額發票增值稅附表一銷售額填多少?因為差額開的話發票上的不含稅金額就是1054(1090-654)/1.09*0.09=36,所以不含稅價就是1054(1090-36)加稅合計1090這樣的話增值稅附表一銷售額填1054還是1000.
您好,我們是物流行業,屬于2020年受疫情影響困難行業企業,2020年有虧損,2021年有虧損,2022年和2023年都有盈利,為什么20022和2023是先彌補2021年的虧損,而不是先彌補2020年的虧損
老師只有資產負債表和利潤表如何建賬呢?
轉銷無法收回備抵法核算的應收賬款,為什么應收賬款賬面價值不變,貸應收賬款,而不是減少應收賬款賬面價值?請教一下,非常感謝!
老師,我們是貿易型公司,對方來給我們的發票是勞務-打樣費,這個怎么做賬
老師,您看一下,這是我2月計入進項稅額的明細。您對照著看一下,究竟是哪里的問題,才導致的進項稅額還會有1736.84的余額呢?那個ETC的1118.24是包含在申報表里面系統自動帶出來的勾選認證抵扣的進項稅額里面的。
老師,進項稅額和銷項稅額,期末我是都結轉到了未交增值稅的。按理說,不應該有余額了呀。是我哪里結轉的不對嗎?但是我當期結轉的金額跟申報表上的進項稅額和銷項稅額是一致的呀
你好459這個是啥 怎么借方也有進項
老師,得把待抵扣進項稅轉到進項稅額里面呀。然后銷項稅額和進項稅額的差額就是未交增值稅呀
那你結轉進項的這一個不對呀 那你怎么只結轉當天的這一個結轉了,那上面的那幾個都不接轉 298 362 的那些怎么不結轉
老師,上面那幾個是動車票的稅額呀,金額都是包含在申報表里面當期申報抵扣的進項稅額1027348.13里面了呀,我結轉也是轉的這個金額的呀
而且,上面那幾個,本身我在做賬的時候,稅額就是計入到的進項稅額里面的呀。所以只用按照申報表上的申報抵扣進項稅額的金額來入賬不就可以嗎?
沒有結轉,你只結轉了一個 你再去看下
你結轉的不對,你的發生額大于結轉的。
老師,我按照申報表上的申報抵扣金額來結轉,為什么金額還會不對呢?我的意思是,上面那幾個金額,本來就包含在的申報表上本期申報抵扣的金額1027348.13里面了呀。
同學,你申報的是1280778,但是你結轉的1027348。