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老師,每個月的進項稅額是不是不應該有余額的?因為月末不是都結轉至未交增值稅了嗎?但是我這個2月份的,期初那個余額158.53是去年12月份調出來的,我在2月份已經申報抵扣了的,那按理說,2月底不應該再有余額了呀。ETC通行費的和動車票的,我計入的進項稅額,但是我在申報表里面也做了填報抵扣的。ETC的是認證平臺勾選認證的。我不清楚什么原因導致的進項稅額還會有余額。

老師,每個月的進項稅額是不是不應該有余額的?因為月末不是都結轉至未交增值稅了嗎?但是我這個2月份的,期初那個余額158.53是去年12月份調出來的,我在2月份已經申報抵扣了的,那按理說,2月底不應該再有余額了呀。ETC通行費的和動車票的,我計入的進項稅額,但是我在申報表里面也做了填報抵扣的。ETC的是認證平臺勾選認證的。我不清楚什么原因導致的進項稅額還會有余額。
老師,每個月的進項稅額是不是不應該有余額的?因為月末不是都結轉至未交增值稅了嗎?但是我這個2月份的,期初那個余額158.53是去年12月份調出來的,我在2月份已經申報抵扣了的,那按理說,2月底不應該再有余額了呀。ETC通行費的和動車票的,我計入的進項稅額,但是我在申報表里面也做了填報抵扣的。ETC的是認證平臺勾選認證的。我不清楚什么原因導致的進項稅額還會有余額。
老師,每個月的進項稅額是不是不應該有余額的?因為月末不是都結轉至未交增值稅了嗎?但是我這個2月份的,期初那個余額158.53是去年12月份調出來的,我在2月份已經申報抵扣了的,那按理說,2月底不應該再有余額了呀。ETC通行費的和動車票的,我計入的進項稅額,但是我在申報表里面也做了填報抵扣的。ETC的是認證平臺勾選認證的。我不清楚什么原因導致的進項稅額還會有余額。
2023-04-20 08:10
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2023-04-20 08:11

你好,進項可以有余額,也可以結轉,如果你結轉了,轉出未交增值稅的話,就是沒有余額,你看一下你發生額是多少,結轉的是多少。

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快賬用戶9365 追問 2023-04-20 08:17

老師,您看一下,這是我2月計入進項稅額的明細。您對照著看一下,究竟是哪里的問題,才導致的進項稅額還會有1736.84的余額呢?那個ETC的1118.24是包含在申報表里面系統自動帶出來的勾選認證抵扣的進項稅額里面的。

老師,您看一下,這是我2月計入進項稅額的明細。您對照著看一下,究竟是哪里的問題,才導致的進項稅額還會有1736.84的余額呢?那個ETC的1118.24是包含在申報表里面系統自動帶出來的勾選認證抵扣的進項稅額里面的。
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快賬用戶9365 追問 2023-04-20 08:18

老師,進項稅額和銷項稅額,期末我是都結轉到了未交增值稅的。按理說,不應該有余額了呀。是我哪里結轉的不對嗎?但是我當期結轉的金額跟申報表上的進項稅額和銷項稅額是一致的呀

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齊紅老師 解答 2023-04-20 08:22

你好459這個是啥 怎么借方也有進項

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快賬用戶9365 追問 2023-04-20 19:52

老師,得把待抵扣進項稅轉到進項稅額里面呀。然后銷項稅額和進項稅額的差額就是未交增值稅呀

老師,得把待抵扣進項稅轉到進項稅額里面呀。然后銷項稅額和進項稅額的差額就是未交增值稅呀
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齊紅老師 解答 2023-04-20 19:57

那你結轉進項的這一個不對呀 那你怎么只結轉當天的這一個結轉了,那上面的那幾個都不接轉 298 362 的那些怎么不結轉

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快賬用戶9365 追問 2023-04-21 07:39

老師,上面那幾個是動車票的稅額呀,金額都是包含在申報表里面當期申報抵扣的進項稅額1027348.13里面了呀,我結轉也是轉的這個金額的呀

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快賬用戶9365 追問 2023-04-21 07:50

而且,上面那幾個,本身我在做賬的時候,稅額就是計入到的進項稅額里面的呀。所以只用按照申報表上的申報抵扣進項稅額的金額來入賬不就可以嗎?

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齊紅老師 解答 2023-04-21 07:52

沒有結轉,你只結轉了一個 你再去看下

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齊紅老師 解答 2023-04-21 07:52

你結轉的不對,你的發生額大于結轉的。

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快賬用戶9365 追問 2023-04-21 07:56

老師,我按照申報表上的申報抵扣金額來結轉,為什么金額還會不對呢?我的意思是,上面那幾個金額,本來就包含在的申報表上本期申報抵扣的金額1027348.13里面了呀。

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齊紅老師 解答 2023-04-21 07:59

同學,你申報的是1280778,但是你結轉的1027348。

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進項稅額要做結轉的。
2023-04-22
你好,你是不是有已認證待抵扣的進項稅額呢?
2023-04-20
你好,進項可以有余額,也可以結轉,如果你結轉了,轉出未交增值稅的話,就是沒有余額,你看一下你發生額是多少,結轉的是多少。
2023-04-20
你好! 可以做分錄: 借應交稅費…應交增值稅(銷項稅額)408887.12 貸應交稅費…應交增值稅(進項稅額)2338.08 應交稅費…轉出未交增值稅406549.04
2021-02-22
您好 是因為沒認證 做的時候相應的進項做應交稅費-待認證進項稅額 認證后轉到進項稅額
2020-11-02
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