你好!內賬可以案含稅價格入賬,實際繳納稅金都轉入稅金及附加就可以的
核算成本給其他部門開會,不用跟他們說我用什么核算方法吧,要求他們什么時候提供數據給我對嗎?
籌建期交的50萬房租,需要在營業期攤銷嘛
小規模納稅人,本季度開票50萬,那增值稅是按50萬繳納,還是(50-30=20)的20萬繳納
老師,請看一下怎么修改
A公司,有企業股東B實繳60萬和C實繳40萬,現在股東B要把其擁有的一半股權30萬轉讓給D,轉讓價為30萬,請問現金流是D直接轉30萬給B,還是D先轉給A再由A轉回B?
老師個稅經營所得賬上也體現不了實際利潤啊
前年的收到的一張技術服務費專票,今年雙方協商紅沖了,當時已經抵扣過入賬了,現在怎么處理
這道題,每股收益一每股股利=每股凈資產?怎么理解?
出口生產企業如何計算每月要抵扣多少進項,每個月能退多少稅
2025年1~3月份。第一個季度都是虧損的,我在做第一個季度企業所得稅季度預繳的時候,需要先做了匯算清繳。再報第一季度的企業所得稅預繳嗎?
我現在已經錄入了不含稅的了
進項比較多,老板說要分開來。
你好!那就在待抵扣有余額,證明有多余的進項稅,你們外賬也不用交稅吧
現在外賬就是要啊,然后要繳納的增值稅放在稅金附加里面做費用。我想把已經抵扣的進項調整出去,不要掛在負債這里,抵扣完了就不要提現在報表里面了。你有分錄可以調整不。分錄給我一下,我想調賬,調完它。
你好!借稅金及附加貸待抵扣就可以
銷項稅額呢?你分享一下全部的分錄吧啊,我覺得一點點說不好處理,有過程比較好理解。
你好!借應交稅費應交增值稅銷項 貸應交稅費應交增值稅進項稅 應交稅費未交增值稅
我之前就是這樣的,感覺沖不出來咯。之前待抵扣錄入的就是進項的。我現在感覺調整不出來。
你好!這些進項抵扣了嗎?
是的。我之前8月已經抵扣了,前面就是8月做的憑證,調整后我發現進項還在,不會減少。稅款要調整到附加里面去。
你好!當初為什么沒有計入進項稅而是計入待抵扣?先把他轉入未交增值稅里面
后面調整過來了,一開始錄入的忘記了,現在都調整在待抵扣里面了。
你好!當月抵扣的要轉入未交增值稅借方,銷項稅轉入未交增值稅貸方,差額就是當月要繳納的稅金,不用已交稅金這科目
那問題來了, 現在銷項轉入未交增值稅了,銷項又有余額了。又怎么轉出來?未交增值稅差額繳納了稅金就平數了。不用轉到損益那邊了對嗎?就變成價內稅,不要提現在費用那邊了?
你好!全傳拿來的余額?轉完最后只有未交增值稅有余額,其他明細沒有余額