借研發支出費用化支出貸應付職工薪酬。 借應付職工薪酬貸銀行存款。 然后期末結轉借管理費用,貸研發支出費用化支出。
研發支出 費用化支出 研發人員的的工資 社保 公積金 福利費怎么做憑證? 怎么計提 怎么付 月末怎么轉 怎么做憑證 我需要全套的憑證
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社保醫保計提 支付 全套的憑證怎么做? 如果是高新技術企業怎么做? 能做研發費用嗎?
研發人員的工資社保 怎么做憑證 計提和支付 的所有憑證是什么
研發人員的醫保社保怎么做分錄憑證? 還需要計提 支付憑證分開嗎? 還需要轉入管理費用嗎? 憑證明細幫忙寫一下吧 我不會寫憑證
4月電商平臺訂單10萬,發貨9萬,客戶確認收貨8萬,收款7萬,提現6萬,會計分錄如何做會計分錄,收入按照哪個確認收入
老師!我是小白,工資薪資指的是什么,具體都有哪些
老師,婚慶公司因為多的都是個人都不要發票,這種怎么做啊,老板又不愿意交稅,只把開發票的從公司公戶走賬,不開發票的從個體公戶走賬可以嗎
老師,這個異地項目,外管證啥的能給講講嗎,啥流程
老師,業務招待費,是在匯算清繳的時候調,還是說平時在稅務系統申報的時候就要調成60%了?
老師,你的意思是婚慶收到現金尾款的話,先存入公戶,然后做借銀行存款,貸預收賬款(待清算)開發票再做,借預收賬款,貸主營業務收入,
老師,月底我計提4月的工資,這個數從哪來
老師,那婚慶公司的尾款一般都收的是現金,怎么辦,把現金存入公戶再做賬,還是直接按現金做啊,還是現金可以不確認收入啊,以前餐飲業現金都進老板私戶了不確認收入
我意思是印花稅走不了在建工程里邊吧,這個需要走稅費及附加
什么情況下收到對方開給我們的發票借記在建工程
老師 比如 一月 和二月計提 沒付的話 可以嗎? 都在3月付 沒問題嗎?
沒有問題。執行單位的發工資的政策就行。
還是說計提的憑證最好是在三月做 然后實際三月付的
我是說 本來應該一月二月 發工資發工資 沒發 只做個計提的憑證真的沒問題嗎? 還是說 最好做在3月計提 三月發的以前的工資工資還有去年的工資 去年的工資也沒計提也沒發 都是在3月發的
你好 是沒有問題的? ?當月計提 工資??
要是每個月還有福利費 怎么補計提憑證? 就比如工資4500 福利費500
一樣的,也是那種發生福利費的,那一個月就計提。
明細科目用福利費,其他科目都是一樣的。
這個是租房補貼 ?我是想問 ?一定要分開科目體現出來500福利費么? ?摘要要寫明白是住房補貼嗎? ?就寫研發人員人工費 不行嗎?
是的,需要區分開福利費這個明細單獨體現。
摘要要寫 租房補貼嗎
貸應付職工薪酬 也要分開寫 貸應付職工薪酬-福利費500嗎?
摘要是正確的。會計分錄借研發支出費用化支出。福利費貸應付職工薪酬福利費。