同學你好: 計提分錄: 借:管理費用-職工薪酬 貸:應付職工薪酬 借:應付職工薪酬 貸:其他應付款-社保醫保 支付分錄: 借:其他應付款-社保醫保 貸:銀行存款
研發支出 費用化支出 研發人員的的工資 社保 公積金 福利費怎么做憑證? 怎么計提 怎么付 月末怎么轉 怎么做憑證 我需要全套的憑證
研發支出 費用化支出 研發人員的的工資 社保 公積金 福利費怎么做憑證? 怎么計提 怎么付 月末怎么轉 怎么做憑證 我需要全套的憑證
社保醫保計提 支付 全套的憑證怎么做? 如果是高新技術企業怎么做? 能做研發費用嗎?
后天就是1月了 高新技術企業還有很多研發費用的發票沒報銷的話 怎么做憑證?
公司是生產制造企業,也是高新技術企業,目前我對高新企業的研發費用中的材料費不知道怎么記賬,研發人員的工資,社保,其他日常開支的費用我是這么做的分錄,您看對嗎?計提本月工資/社保費 借:研發支出—費用化支出—工資/社保費 貸:應付職工薪酬—職工工資/社會保險費 發放工資和繳納社保時:借:應付職工薪酬—職工工資/社會保險費 貸:銀行存款 日常費用開支時:借:研發支出—費用化支出—研發技術服務費 貸:銀行存款 研發領用材料費這里我就不太理解應該怎么做賬務處理了,請老師指導講解一下,謝謝
這個消費稅征收管理的納稅義務發生時間,這里的銷售和自產自用,還有進口這 3 個老師說同增值稅一樣,我在增值稅里沒看見啊,他啥意思?
委托加工收回的消費稅如果直接用于出售是不用交消費稅,是因為在把這個貨物委托別人的時候已經交過了,所以不交對嗎?
關稅為啥是 10800??14% 啊?他不是關稅計稅價格,加關稅嗎,??14% 是啥
這道題的算是為啥 20??2000 啊啊啊啊
委托加工組成計稅價格這里,委托加工應收消費品,為啥委托方不是增值稅納稅義務人???
這個為啥要 5989-5085 ??? 金銀首飾是安實際收取的不含增值稅的全部價款征收消費稅。非金銀首飾是以新貨物的銷售額作為消費稅的計稅基礎,不扣減舊貨物的回收價格
月薪3500,月休4天,上了13天班,還休息了兩天,怎么算
這個后邊為啥是 20??2000 啊
過節買包包,首飾,煙酒,送客戶,開普通發票,記哪個科目?可以抵扣企業所得稅嗎?
老師,稅務疑點,這個是什么意思?稅款所屬期起:2023-01-01,稅款所屬期止:2023-1231,業務招待費銷售費用:0.00,業務招待費管理費處瑪用:132113.00,業的支付賬載金額:0.00,業務招待費稅收金額:0.00 營業收入:10325399.84,視同銷售稅收金額:0.00.扣除限額:0.00,差額1:132113.00,差額2:0.00 問題類型:未據實申報業務招待大額費支山賬載金額
如果是高新技術企業,要看人員是否屬于研發技術人員,屬于的話可以計入研發費用。
要怎么轉入研發費用呢?
同學你好,如果符合研發費用的要求,直接計入研發費用就行。 借:管理費用-研發費用-職工薪酬 貸:應付職工薪酬 借:應付職工薪酬 貸:其他應付款-社保醫保 支付分錄: 借:其他應付款-社保醫保 貸:銀行存款