你好; 比如 1、資本化支出 (1)發生支出 借:研發支出——資本化支出 ?貸:原材料/銀行存款/應付職工薪酬 (2)達到預定用途時結轉 借:無形資產 ?貸:研發支出——資本化支出 2、費用化支出 (1)發生支出 借:研發支出——費用化支出 ?貸:原材料/銀行存款/應付職工薪酬 (2)每期期末結轉 借:管理費用 ?貸:研發支出——費用化支出 ? ?明細你們自己根據實際加?
研發支出 費用化支出 研發人員的的工資 社保 公積金 福利費怎么做憑證? 怎么計提 怎么付 月末怎么轉 怎么做憑證 我需要全套的憑證
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社保醫保計提 支付 全套的憑證怎么做? 如果是高新技術企業怎么做? 能做研發費用嗎?
研發人員的工資社保 怎么做憑證 計提和支付 的所有憑證是什么
研發人員的醫保社保怎么做分錄憑證? 還需要計提 支付憑證分開嗎? 還需要轉入管理費用嗎? 憑證明細幫忙寫一下吧 我不會寫憑證
去客戶廠里拉產品來加工,這個通行費要進入成本嗎
老師,那法人沒有開代發工資證明的情況下,是不是最好老板先把錢轉到公戶然后公戶同一發工資比較好
銀行貸款,得去銀行轉賬直接轉給供應商,我這邊怎么做賬,
經營范圍是電子元件制造,電子元件批發 掙加工費,怎么開票
老師 我想知道 湖北省 在2021年 小規模納稅人的增值稅的政策
給客戶公司的業務員返點應該扣什么稅種,
公戶不發工資,做到其他應付款的話,相當于是欠了錢。如果你是想辦支付工資,那你們需要有個人支付的證明,這個有嗎?個人支付的證明是誰開啊,老師
給朋友一家公司小規模納稅人兼職報稅,開業一年左右,業務不多,但是最近幾個月發現有好多支出都是勞務費,幾萬的一兩萬六七萬都有,之前問過我我也說過但是他們付款就是不整發票。。現在如果在匯算清繳之前把發票補齊,是不是我可以先申報的時候先按有發票的申報,之后只要發票日期在5月30前就沒事,還是發票日期也可以延后些,晚于5月30可以嗎,只要補上就行?主要是還有一個月就到匯繳最后期限。
老師正規做法是不是老板可以先把款轉到公戶,然后公戶發工資比較好公戶不發工資,然后做到其他應付款老板,這樣是不是有稅務分險
老師, 汽車銷售行業,現在出現這情況, 我家賣一臺車給甲方(也是經銷商)我開的專票給他,他家開上戶發票給客戶, 但是客戶是按揭 ,貸款只能從我們家金融。放款放到我們家。 來沖我給經銷商開的專票、 這實際的業務,現在怎么走賬能合理呢。
能把費用化支出 說明白點嗎? 做幾個憑證 第一個憑證到底是貸應付職工薪酬 還是貸銀行存款 計提 和支付是分開的憑證 寫清楚點
你好;? 借:研發支出——費用化支出-材料費? ?、研發支出——費用化支出-其他直接費用 ;?研發支出——費用化支出-工資? ?貸:原材料、銀行存款、應付職工薪酬 -工資