同學你好 原分錄負數紅沖就可以了
小規模公司,上季度開具的發票,這個季度紅沖,但這個季度開具的發票金額小于紅沖的金額,增值稅怎么申報?
小規模納稅人,上個季度超30萬交了增值稅,這個季度紅沖了一部分上季度開票額,這季度開票不超30萬,那紅沖的那部分可以辦退稅嗎?
小規模納稅人,上一季度已做無票收入,已經繳納增值稅了,然后本季度又開具了增值稅專用發票,我想問一下如何做賬務處理,以及如何申報
老師,小規模二季度普票免增值稅,紅沖了一季度的發票怎么申報呢
深圳小規模申報第二季度增值稅,有跨季度沖紅普票,二季度開的都是免稅普票,增值稅申報需要怎么填報?
中級考試,4個月時間考三門,來的急嗎
你好,當月計提增值稅200元(次月15號交),請問會計分錄是: 借 稅金及附加,貸 應交稅費–增值稅 借 應交稅費–增值稅–轉出未交 貸 應交稅費–未交 是不是這樣呢?如有錯請明示
老師你好,我想問一下這個題目第二問追加投資變成權益法時,為什么要調整之前的賬面價值,另外長期股權投資-成本和長期股權投資-投資成本有什么區別
我不是公司的員工,我可以去銀行辦理U頓嗎?用我的身份證辦會不會又什么風險
請問競業限制中的補償金,補償金是員工工資平均的30%。 比如我基本工資5k,績效等5w,這個平均工資取5k還是5w
建的廠房沒有發票,后面通過評估價值入的帳,匯算清繳時怎么做
我在北京交個稅才能搖車牌,24年個稅已經預繳,匯算清繳的話需要退稅,因為達不到交個稅的基礎,如果我申請退稅還能在北京搖車牌嗎?如果不申請退稅,算交了個稅嗎?可以搖車牌嗎
出口公司,24年12月的貨拉走出口,25年1月才收的發票,可以把發票放到24年12月入賬,分錄怎么做
老師:拼多多和京東平臺賬務處理和平常公司有什么區別
老師,請問公司的2個U頓可以都用法人當經辦人嗎?如果說要用我來當經辦人會有什么風險嗎?
上季度已經把應交增值稅做免稅處理了,借:應交增值稅 貸:營業外收入 本季度銷售退回,應交增值稅是負數。怎么做呢?
本季度紅沖,應交增值稅余額就變成了負數,應該怎么做處理呢?
同學你好 按照負數紅沖然后按照紅沖后的金額申報
我想問應交稅費-應交增值稅科目如何調整
上季度已經做增值稅免稅處理,余額為0,本季度紅沖后,應交增值稅余額為負數了。
同學你好 是不是多交了
是這張退回的發票已經在上季度做免增值稅處理了。
同學你好 做免稅的就可以
上季度免稅了,本季度又紅沖,應交增值稅負數怎么把余額調成0
這個沒法調 就是按照負數的來申報
已經申報了。但是賬務應該要調整啊?
同學你好 你開負數發票沒有申報嗎
已經申報了,稅務沒有影響。但是我的賬面,應交增值稅為負,我問題是這個應交增值稅賬面如何處理?
同學你好 貸方負數還是什么
應交稅費貸方負數
同學你好 那就是借方正數 多做了吧 沖減了