你好,借,應(yīng)收賬款等,貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入,應(yīng)交稅費(fèi),應(yīng)交增值稅。
請(qǐng)問(wèn),小規(guī)模納稅人,結(jié)轉(zhuǎn)減免增值稅如何做會(huì)計(jì)分錄?
小規(guī)模計(jì)提增值稅,如何做會(huì)計(jì)分錄
老師,小規(guī)模納稅人計(jì)提增值稅如何做分錄
小規(guī)模公司,季度開(kāi)票超過(guò)30萬(wàn)元,需要繳納增值稅,如何做計(jì)提的會(huì)計(jì)分錄
小規(guī)模每月計(jì)提的增值稅和附加稅,國(guó)家政策全部免除會(huì)計(jì)分錄應(yīng)該如何做?
我公司名下無(wú)車,業(yè)務(wù)員跑業(yè)務(wù)私車公用報(bào)銷加油費(fèi),代理記賬會(huì)計(jì)計(jì)入“管理費(fèi)用—車輛使用費(fèi)”,可以嗎?
老師,工業(yè)企業(yè),廠房已經(jīng)建好但是沒(méi)有辦理竣工決算,我們已經(jīng)在廠房正常辦公半年多了,目前發(fā)生一筆10萬(wàn)塊錢的園林綠化(冬青苗等),這個(gè)費(fèi)用應(yīng)該計(jì)入什么費(fèi)用?
2024年固定資產(chǎn)清理了一部分,(清理完的這部分固定資產(chǎn)累計(jì)折舊的余額是0)導(dǎo)致在報(bào)匯算清繳的時(shí)候,本年折舊這一欄的金額大于累計(jì)折舊這一欄的金額,報(bào)不過(guò)去怎么辦?
老師您好,參加展會(huì)的費(fèi)用,是借:銷售費(fèi)用-推廣費(fèi),貸:銀行存款嗎
老師,我分公司年報(bào)有退稅,我能不能將24年的企業(yè)所得稅,財(cái)務(wù)報(bào)表重新申報(bào),重新繳納所得稅,因24年4季度有虧損。謝謝
老師,25年變地址了,做24年工商年檢是還寫(xiě)以前的地址還是新地址
老師好,農(nóng)牧業(yè)公司,長(zhǎng)期頻繁用零散工支付大批量勞務(wù)費(fèi),農(nóng)民工不配合開(kāi)勞務(wù)發(fā)票,該怎么辦最合適,
全年12月公司買的固定資產(chǎn),可以不入賬嗎
項(xiàng)目上勞務(wù)人員工資計(jì)提和發(fā)放會(huì)計(jì)分錄
老師,請(qǐng)教下就是我們是商鋪,租客交每個(gè)月的店面租金,我們應(yīng)該開(kāi)什么發(fā)票,稅點(diǎn)是多少啊
小規(guī)模的稅費(fèi)不可以抵扣,不是全部計(jì)入主營(yíng)業(yè)務(wù)收入里面了嗎?
您好最終如果減免的話,再轉(zhuǎn)入到營(yíng)業(yè)外收入。
如果開(kāi)超30萬(wàn)呢,全額征收了
你好如果超過(guò)了30萬(wàn),到時(shí)候直接繳納就可以了,正常繳納。
開(kāi)超30萬(wàn),我想知道會(huì)計(jì)分錄怎么寫(xiě)計(jì)提的增值稅
您好,借,應(yīng)收賬款貸,主營(yíng)業(yè)務(wù)收入,應(yīng)交稅費(fèi),應(yīng)交增值稅。
那我平時(shí)做,借應(yīng)收40,貸,主營(yíng)業(yè)務(wù)收入40,那不是做錯(cuò)會(huì)計(jì)分錄了?
你好是的,平時(shí)正常要去計(jì)提稅金的。