你好, 增值稅免稅分錄 借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅 貸:營(yíng)業(yè)外收入
小規(guī)模公司上個(gè)季度開票100萬(wàn),如何做賬?增值稅和附加稅計(jì)提,月末結(jié)轉(zhuǎn)完整的分錄應(yīng)該怎么寫
小規(guī)模納稅人附加稅的優(yōu)惠政策,比如,本月應(yīng)交增值稅600 附加稅的計(jì)提 分錄怎么寫?
你好,老師,我們是物業(yè)管理有限公司小規(guī)模,每個(gè)月都會(huì)計(jì)提增值稅,但不知道計(jì)提增值稅的分錄,和季末要繳納增值稅和附加稅的分錄怎樣寫?
本季度企業(yè)符合國(guó)家政策,減免了一個(gè)月的房產(chǎn)稅和土地稅,減免的部分稅額如何做會(huì)計(jì)分錄?
現(xiàn)在小規(guī)模納稅人增值稅3%的已經(jīng)免稅了,那收入的會(huì)計(jì)分錄怎么做呢?然后附加稅要按月計(jì)提不?
老師,您好,由于24年實(shí)際支付的房租只有9個(gè)月,少的三個(gè)月房租在25年1月交的。審計(jì)讓在匯算清繳的時(shí)候,與使用權(quán)資產(chǎn)相關(guān)的內(nèi)容調(diào)減(租賃負(fù)債、使用權(quán)資產(chǎn)、未確認(rèn)融資費(fèi)用),請(qǐng)問(wèn)如何填報(bào)在匯算清繳表格中呢?
老師三方協(xié)議怎么簽定?
老師發(fā)現(xiàn)去年的財(cái)務(wù)報(bào)表的利潤(rùn)表填寫錯(cuò)誤怎么辦?可以更改嗎?更改了會(huì)不會(huì)出問(wèn)題?
工商年報(bào):資本未實(shí)繳的情況下,實(shí)繳信息要填寫嗎
老師,所得稅優(yōu)惠減免記營(yíng)業(yè)外收入嗎
請(qǐng)問(wèn)老師服務(wù)行業(yè)提供餐飲婚慶服務(wù)需要繳納印花稅嗎?
老師好,問(wèn)一下,申請(qǐng)高新,現(xiàn)場(chǎng)提交紙質(zhì)資料的時(shí)候,會(huì)有人當(dāng)面審查蓋章資料是否已蓋章或簽字嗎?
老師,公司24年報(bào)關(guān),但是款項(xiàng)在25.5月才能收到,那還能出口退稅嗎?
老師,房子的折舊可以減少年限,加速折舊嗎?
老師好,公司去年付出去一筆錢,摘要:付xx蔬菜款,借;其他應(yīng)付款貸:銀行存款,這種情況需要往回來(lái)開發(fā)票嗎
附加稅免稅可以不用計(jì)提,如果計(jì)提了,也計(jì)入營(yíng)業(yè)外收入
跨年的是否可以沖呢
你好,跨年計(jì)提的增值稅也可以這樣做的