你好,是的,這個在企業所得稅上你也要申報進去。
公司1月份申報12月份的增值稅補了收入362萬多的增值稅,這個賬怎么做?這個收入要不要按無票收入做到賬上去的?要做的話分錄怎么寫?
老師您好,我們公司去年12月時根據訂單系統的已完成未收款數據做了暫估收入,增值稅申報時這部分做了無票收入繳稅。現在做1-3月增值稅申報了,要怎么算1-3月的無票收入數呢?是用1-3月暫估收入減去12月申報的暫估收入嗎?
老師,要是公司去年增值稅申報表的收入和企業所得稅的收入不一致,查出來是增值稅申報表多了無票收入這一部分,那是不是要在匯算清繳的時候加上這部分無票收入?這部分無票收入在今年3月份做分錄的話改怎么做?
老師,要是公司去年增值稅申報表的收入和企業所得稅的收入不一致,查出來是增值稅申報表多了無票收入這一部分,那是不是要在匯算清繳的時候加上這部分無票收入?這部分無票收入在今年3月份做分錄的話改怎么做?
老師,我去年年末有暫估入賬收入。今年1月份開發票了,沖賬了,因為去年無票收入沒有增值稅。所以今年增值稅報表有這部分開發票以后的收入。這樣導致增值稅報表的收入高于企業所得稅報表的收入。我在報表和賬面上怎么處理能夠說明情況。稅務一般都要求所得稅報表的收入可以大于或等于增值稅報表的收入。
勞務報酬一個講課費,稅務局代開發票,他開發票的金額是稅后的金額,總金額是4700多,那么我申報個人所得稅的時候在填寫他勞務報酬收入的時候應該怎么填呢?
一個中型企業,一般財務部有哪個崗位設置
房產公司欠我公司160萬,兩家商議以房抵帳。協議房子先不過戶,等賣出后,收到款項,直接為第三方辦理過戶手續。現在由于房地產不景氣,房子只能賣到80萬。我公司協助第三方辦手續時,網簽合同規定必須不低于100萬。商量對方公司原來合同變更和網簽合同100萬一樣。對方公司不同意,說已經按160萬做賬交稅。請問房產公司交稅是按什么交?他家會計說得對嗎?我這種情況怎么賬務處理
老師,暫估了一百多萬沒發票企業所得稅已交,要是后面注銷,這個會不會有影響
老師,我徐州公司給河南公司開了40萬建筑服務勞務發票,我是小規模納稅人需要預交稅嗎?
公司的注冊資本金是20萬元,是2024年10月份成立的,就是在新公司法成立之后成立額,今年三月份公司法人個人賬戶向公司對公賬戶打了兩萬元作為注冊資本金,請問需要做公示嗎?在哪公示怎么操作
老師:公司去年出售舊車,不小心把累計折舊借方金額25365.60寫成55365.6了,已跨年了我現在該怎么調賬?
老師,2014年的固定資產汽車未入賬,這個月入賬的話,下個月是按月計提折舊呢還是一次性折舊
老師,您好,進口三文魚稅率多少,有什么稅收優惠政策
老師,股東借給公司的款,還股東款時能不能從公戶取現金給?
這部分無票收入在今年3月份做分錄的話改怎么做?
你好,借,應收賬款貸,以前年度損益調整應交稅費,應交增值稅。