您好,不是,就是您先內部確認哪些先未開票收入本期開票的
老師您好,我們公司去年12月時根據訂單系統的已完成未收款數據做了暫估收入,增值稅申報時這部分做了無票收入繳稅。現在做1-3月增值稅申報了,要怎么算1-3月的無票收入數呢?是用1-3月暫估收入減去12月申報的暫估收入嗎?
老師,要是公司去年增值稅申報表的收入和企業所得稅的收入不一致,查出來是增值稅申報表多了無票收入這一部分,那是不是要在匯算清繳的時候加上這部分無票收入?這部分無票收入在今年3月份做分錄的話改怎么做?
老師,要是公司去年增值稅申報表的收入和企業所得稅的收入不一致,查出來是增值稅申報表多了無票收入這一部分,那是不是要在匯算清繳的時候加上這部分無票收入?這部分無票收入在今年3月份做分錄的話改怎么做?
老師,我們公司是建筑服務行業的,去年根據成本暫估了收入,有一部分收入今年開票了,還有一部分沒有開票。去年暫估的這個收入未交增值稅,那現在匯算清繳的時候應該怎么處理
老師您好,我在12月份申報增值稅的時候計提了12月份的未開票收入了,1月份已經把12月的收入票開出來,是不是要在這個月申報的時候調減掉,怎么填申報表呢
您好,我們是物流行業,屬于2020年受疫情影響困難行業企業,2020年有虧損,2021年有虧損,2022年和2023年都有盈利,為什么20022和2023是先彌補2021年的虧損,而不是先彌補2020年的虧損
老師只有資產負債表和利潤表如何建賬呢?
轉銷無法收回備抵法核算的應收賬款,為什么應收賬款賬面價值不變,貸應收賬款,而不是減少應收賬款賬面價值?請教一下,非常感謝!
老師,我們是貿易型公司,對方來給我們的發票是勞務-打樣費,這個怎么做賬
24年第四季度的財務報表有變動,匯算清繳的時候需要去更正申報第四季度報表嗎?如果更正了,需要補稅的話,需要交滯納金嗎
老師調表不調賬,調財務報表嗎
個體工商戶,核定征收的一個月不超3萬,超了會收多少稅
為啥發出成本低利潤就高,能舉例子嗎
老師,公司買車哪些費用是可以直接計入固定資產的
圖片一提示的那句話啥意思啊,
能詳細說一下嗎?不太明白呢
您好,對于未開票收入的明細您取得,1-3月收入您也有,進行數據匹配
意思是在已完成未開票收入的明細中匹配1-3月已到賬確認收入的數據,剔除這部分數據,將剩下的數據做無票收入嗎?那12月的無票收入要怎么處理呢?
您好,12月做無票收入,借應收賬款,貸主營業務收入,應交稅費應交增值稅