你好;? 沒有開票的部分; 你做無票收入分錄; 和報稅沒有; 看是否需要補做分錄補稅費的??
老師您好,我們公司去年12月時根據訂單系統的已完成未收款數據做了暫估收入,增值稅申報時這部分做了無票收入繳稅。現在做1-3月增值稅申報了,要怎么算1-3月的無票收入數呢?是用1-3月暫估收入減去12月申報的暫估收入嗎?
老師,我們公司是建筑服務行業的,去年根據成本暫估了收入,有一部分收入今年開票了,還有一部分沒有開票。去年暫估的這個收入未交增值稅,那現在匯算清繳的時候應該怎么處理
老師在做匯算清繳的時候才發現去年有一筆是暫估的入庫的庫存材料,去年就已經收到發票了,但是沒有沖銷暫估,我現在發現庫存商品就虛增了,那今年要怎么調整?
老師你好,去年暫估的成本,今年一部分來發票沖回暫估成本并相應入賬,剩余一部分沒有發票的在企業所得稅匯算清繳時已經做調增繳稅了,請問賬面上的暫估成本余額應該怎么處理?
老師您好,去年暫估的發票有一部分一直沒有開進來,我在匯算清繳的時候已經調增補繳企業所得稅了,我現在賬務上還需要怎么處理?
無票收入的暫估22年已掛分錄,22年第四季度企業所得稅申報了無票暫估收入,但增值稅未申報
你好1; 你22年當時報了 增值稅沒有;? 沒有報; 就得補報增值稅和附加稅以及印花稅的; 還得報所得稅的 (假如盈利了? )
當時沒有申報增值稅,企業所得稅是申報了的。那如果要補報增值稅,可是我今年有部分發票開了(22年暫估),已經在今年的時候交掉了部分增值稅
你好1;? ?繳納了到時抵減就行了? 。 現在是你要去申報補之前的 金額收入和成本才行的??
老師,你的意思是我現在要去辦理22年增值稅的更正申報是吧,那我這個月增值稅申報的時候在哪里抵減掉我已經開票的呢。
你好; 對的;到時抵減你繳納的稅費; 對的??
老師,那我這個年終匯算清繳的時候就是按照我2022年賬上的暫估收入來申報就可以是吧,就不需要調整嗎
你好1;? ? 是的;? ?這樣是可以的;對 的?
老師,那我這個先做完匯算清繳再去更正企業增值稅申報可以吧
你好; 也可以 ;? 盡快去處理即可? ?