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老師,我們公司是建筑服務行業的,去年根據成本暫估了收入,有一部分收入今年開票了,還有一部分沒有開票。去年暫估的這個收入未交增值稅,那現在匯算清繳的時候應該怎么處理

2023-05-23 09:32
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2023-05-23 09:47

你好;? 沒有開票的部分; 你做無票收入分錄; 和報稅沒有; 看是否需要補做分錄補稅費的??

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快賬用戶3712 追問 2023-05-23 09:53

無票收入的暫估22年已掛分錄,22年第四季度企業所得稅申報了無票暫估收入,但增值稅未申報

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齊紅老師 解答 2023-05-23 10:00

你好1; 你22年當時報了 增值稅沒有;? 沒有報; 就得補報增值稅和附加稅以及印花稅的; 還得報所得稅的 (假如盈利了? )

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快賬用戶3712 追問 2023-05-23 10:07

當時沒有申報增值稅,企業所得稅是申報了的。那如果要補報增值稅,可是我今年有部分發票開了(22年暫估),已經在今年的時候交掉了部分增值稅

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齊紅老師 解答 2023-05-23 10:11

你好1;? ?繳納了到時抵減就行了? 。 現在是你要去申報補之前的 金額收入和成本才行的??

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快賬用戶3712 追問 2023-05-23 10:26

老師,你的意思是我現在要去辦理22年增值稅的更正申報是吧,那我這個月增值稅申報的時候在哪里抵減掉我已經開票的呢。

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齊紅老師 解答 2023-05-23 10:30

你好; 對的;到時抵減你繳納的稅費; 對的??

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快賬用戶3712 追問 2023-05-23 10:38

老師,那我這個年終匯算清繳的時候就是按照我2022年賬上的暫估收入來申報就可以是吧,就不需要調整嗎

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齊紅老師 解答 2023-05-23 10:42

你好1;? ? 是的;? ?這樣是可以的;對 的?

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快賬用戶3712 追問 2023-05-23 11:34

老師,那我這個先做完匯算清繳再去更正企業增值稅申報可以吧

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齊紅老師 解答 2023-05-23 11:37

你好; 也可以 ;? 盡快去處理即可? ?

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你好;? 沒有開票的部分; 你做無票收入分錄; 和報稅沒有; 看是否需要補做分錄補稅費的??
2023-05-23
同學你好 借主營業務成本 貸應付賬款暫估
2023-06-16
借庫存商品 暫估掛著?那你們咋結轉成本,不是做借主營業務成本 貸庫存商品嗎,那咋結轉成本?
2021-03-18
您好,不是,就是您先內部確認哪些先未開票收入本期開票的
2022-04-19
你好匯算之前 沒有取得發票 就去調增 處理。 按你實際發生的金額來做匯算
2021-05-06
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