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老師你好,去年暫估的成本,今年一部分來發票沖回暫估成本并相應入賬,剩余一部分沒有發票的在企業所得稅匯算清繳時已經做調增繳稅了,請問賬面上的暫估成本余額應該怎么處理?

2023-06-16 15:05
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2023-06-16 15:05

同學你好 借主營業務成本 貸應付賬款暫估

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快賬用戶1874 追問 2023-06-16 15:07

老師意思是把去年暫估未收到票的部分直接寄到成本里嘛?

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齊紅老師 解答 2023-06-16 15:13

同學你好 這個沒付款嗎

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快賬用戶1874 追問 2023-06-16 15:13

沒有之前2022年底暫估的成本

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快賬用戶1874 追問 2023-06-16 15:16

2022年底暫估了的成本,2023年5月份前來了一部分發票已經沖回了2022年暫估成本的一部分,剩余未沖回的成本在22年企業所得稅匯算清繳時已經做調增了,但是賬面上還有暫估成本的余額,就是想問問這個2022年暫估成本的余額現在怎么處理?

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齊紅老師 解答 2023-06-16 15:24

同學你好 那這個調增了就可以了

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快賬用戶1874 追問 2023-06-16 15:48

老師請問分錄怎么做?是不是借:應付賬款(暫估)貸:利潤分配—未分配利潤啊?

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齊紅老師 解答 2023-06-16 15:55

同學你好 跨年的話可以這樣

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快賬用戶1874 追問 2023-06-16 15:56

老師就是跨年的,這樣做分錄影響今年的利潤嗎?

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齊紅老師 解答 2023-06-16 16:04

同學你好 這個影響的是累計的利潤

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快賬用戶1874 追問 2023-06-16 16:06

老師企業所得稅匯算清繳時也交了這部分的調增的暫估成本,那分錄需要怎么做,不影響利潤的話

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齊紅老師 解答 2023-06-16 16:15

那就不用做分錄調整了

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快賬用戶1874 追問 2023-06-16 16:17

老師意思那賬面上的暫估余額就放在那不管了嘛?

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齊紅老師 解答 2023-06-16 16:21

同學你好 應付賬款暫估你付款沖減了就可以

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快賬用戶1874 追問 2023-06-16 16:23

關鍵這個去年暫估的成本沒有發票已經調增交了企業所得稅了,請問老師哪里還有付款了?是沒懂意思嘛?

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齊紅老師 解答 2023-06-16 16:24

同學你好 那你為啥暫估 不是因為到貨了沒到票才暫估嗎 你付款了嗎

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同學你好 借主營業務成本 貸應付賬款暫估
2023-06-16
借應付賬款,貸利潤分配,未分配利潤,小企業可以準備做這個。
2023-03-13
調整它是在報表上面去調整,他之前是調表不調賬,你現在就是做那個負數的分錄,把之前暫估沖掉,然后再根據發票做一個正數的就行。
2022-07-09
借應付賬款暫估 貸工程施工, 借工程施工貸以前年度損益調整, 借以前年度損益調整, 貸利潤分配,未分配利潤紅沖這個就可以的
2023-04-07
同學,你好 沒有發票的 借:應付賬款-暫估 貸:以前年度損益調整
2025-03-23
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