之前采集過嗎?沒有采集的話,選擇中間的那個新增稅源采集。
老師,你好,請問公司租辦公室交印花稅怎么申報?是按期申報還是按次申報?北京的具體怎么操作?
老師請問申報印花稅怎么操作步驟?
7-9月份印花稅忘記申報,稅務老師說可以更正申報,請問怎么操作
老師好,印花稅零申報怎么操作呢? 謝謝
老師,印花稅稅源怎么采集。我是建筑工程為總公司承攬業務(季報)第-次申報印花稅請問老師怎么操作申報。
老師,哪個科目的金額歸類到資產負債表的一年內到期的非流動負債這個項目里?
銀行承兌匯票,出票的銀行跟還款的銀行是同一個銀行嗎?
老師,這個經營范圍能開*其他咨詢服務*服務費發票嗎
老師,增值稅稅負率是只針對一般納稅人身份是么?
老師您好,如果成立一個會計師事務所,平時代理記賬,請問他每個月申報是指按企業收費做收入還是怎么報稅
老師,資產負債表上一年內到期的流動負債,哪個科目的金額歸類到這個項目里?
老師好,問下個人名下有房,然后也有租房,這個租房可以在個稅匯算清繳扣除嗎
公司預繳到外地的稅款,昨天發票已開了,稅款也交了,現在說開錯給對方的公司開錯了,換一家公司開,這個需要怎么處理?金額項目名稱地址都不變。
2018年,成本未計提,2025年補計提,賬務處理怎么做
酒店租賃期7年,從2024.12年租入。裝修發票和款是2025月開始的,那攤銷期應該多久呢
采集過的直接點跳轉申報嗎
對的,是的,是這么做的。
想起來了 謝謝老師
不用客氣,工作愉快。
郭老師還想問一下,上個月抵扣進項后留底2000多稅款,系統提示申請留抵退稅,我應該選增量還是存量呢?我們單位只有發票抵扣 沒有計算抵扣
目前增量留底退稅的政策沒有。
直接選擇存量提交就可以了嗎
你好,今年還沒有新的退稅政策,你稅務局那邊允許你們退嗎?
我們這里可以留底了,我想留底這個月用
留著以后抵扣你就不要操作了
那留底退稅這不申請嗎?我試著選了下存量,19欄的留底金額是0
又勾了一下增量,留底的金額就自動帶出來了
不操作會默認我放棄留抵退稅的優惠政策吧?
是的,這里選擇不申請。
不申請主表這里留底金額為0,不對吧老師?
你在下面看一下,有一個期末留底,不是看上期留底,上期這個是上一個月結轉過來的,你是期末留底啊。往下看。
明白了 謝謝郭老師 !
不用客氣,工作愉快。