同學(xué)你好,請(qǐng)您點(diǎn)擊【我要辦稅】—【稅費(fèi)申報(bào)及繳納】—【按期應(yīng)申報(bào)】—【財(cái)產(chǎn)和行為稅合并申報(bào)】,選擇【稅源采集】,打開(kāi)印花稅稅源采集,對(duì)于按次申報(bào)的,先點(diǎn)擊【按次申報(bào)】,再點(diǎn)擊【新增按次申報(bào)稅源】稅源采集完成后點(diǎn)擊【跳轉(zhuǎn)申報(bào)】即可
印花稅的步驟怎么申報(bào)的
申報(bào)印花稅的操作步驟
老師,第一次申報(bào)印花稅,在電子稅務(wù)局應(yīng)該怎么操作?是否要先核定稅種?操作步驟是什么?
老師請(qǐng)問(wèn)申報(bào)印花稅怎么操作步驟?
老師,在深圳電子稅務(wù)局申報(bào)印花稅怎么操作的,我需要操作步驟,謝謝
月薪3500,月休4天,上了13天班,還休息了兩天,怎么算
這個(gè)后邊為啥是 20??2000 啊
過(guò)節(jié)買包包,首飾,煙酒,送客戶,開(kāi)普通發(fā)票,記哪個(gè)科目?可以抵扣企業(yè)所得稅嗎?
老師,稅務(wù)疑點(diǎn),這個(gè)是什么意思?稅款所屬期起:2023-01-01,稅款所屬期止:2023-1231,業(yè)務(wù)招待費(fèi)銷售費(fèi)用:0.00,業(yè)務(wù)招待費(fèi)管理費(fèi)處瑪用:132113.00,業(yè)的支付賬載金額:0.00,業(yè)務(wù)招待費(fèi)稅收金額:0.00 營(yíng)業(yè)收入:10325399.84,視同銷售稅收金額:0.00.扣除限額:0.00,差額1:132113.00,差額2:0.00 問(wèn)題類型:未據(jù)實(shí)申報(bào)業(yè)務(wù)招待大額費(fèi)支山賬載金額
現(xiàn)金報(bào)銷單上報(bào)銷人和領(lǐng)款人是同一個(gè)人,之前企業(yè)管理上簡(jiǎn)化就只簽了報(bào)銷人,領(lǐng)款人處沒(méi)有簽字,審批和發(fā)票都是齊全的,可以在之后規(guī)范流程嗎,之前的原始憑證,如果遇到核查時(shí),在備注欄里補(bǔ)寫現(xiàn)金已支付,出納簽字佐證可以嗎
老師,本月銷項(xiàng)稅額小于可抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額,老板問(wèn)我如果多開(kāi)幾百萬(wàn)銷項(xiàng)票,會(huì)不會(huì)影響企業(yè)所得稅,缺不缺成本票,這個(gè)是得怎么算啊,有點(diǎn)蒙,麻煩提供一下思路謝謝
比例稅率是也叫從價(jià)定率吧?
農(nóng)業(yè)小規(guī)模納稅人需要繳納哪一些稅,拿到營(yíng)業(yè)執(zhí)照后辦理哪些事?
公司購(gòu)進(jìn)雞蛋再進(jìn)行銷售,免征增值稅和企業(yè)所得稅嗎?
高新企業(yè)所得稅匯算清繳怎么填寫?
老師你說(shuō)的點(diǎn)擊按次申報(bào)是稅款所屬起和稅款所屬期止選擇一下日期嗎
不好意思,老師昨天沒(méi)用電腦,今天登錄電腦給你截圖示范一下
印花稅稅源采集-按次申報(bào)-新增按次申報(bào)稅源-彈出來(lái)的界面打五角星的地方填寫上相應(yīng)信息-保存