你好; 1. 可以改的;? 你3季度的;? 意思讓你去? 電子稅務局去補報 是嗎? ?
老師,發現財務報表漏了印花稅沒記,已申報,現可以更正申報嗎?怎樣更正?
老師,我這個月印花稅忘記報了,要更正申報么,小規模,幾十塊錢
7-9月份印花稅忘記申報,稅務老師說可以更正申報,請問怎么操作
老師 剛剛稅務局打我電話說 我五月份印花稅申報錯了 就更正 我怎么操作 電子稅務局,點 更正申報 嗎 ?
老師,1月份申報印花稅,發現12月份忘記計提印花稅了。可以1月份補提印花稅嗎?
委托加工收回的消費稅如果直接用于出售是不用交消費稅,是因為在把這個貨物委托別人的時候已經交過了,所以不交對嗎?
關稅為啥是 10800??14% 啊?他不是關稅計稅價格,加關稅嗎,??14% 是啥
這道題的算是為啥 20??2000 啊啊啊啊
委托加工組成計稅價格這里,委托加工應收消費品,為啥委托方不是增值稅納稅義務人啊?
這個為啥要 5989-5085 啊? 金銀首飾是安實際收取的不含增值稅的全部價款征收消費稅。非金銀首飾是以新貨物的銷售額作為消費稅的計稅基礎,不扣減舊貨物的回收價格
月薪3500,月休4天,上了13天班,還休息了兩天,怎么算
這個后邊為啥是 20??2000 啊
過節買包包,首飾,煙酒,送客戶,開普通發票,記哪個科目?可以抵扣企業所得稅嗎?
老師,稅務疑點,這個是什么意思?稅款所屬期起:2023-01-01,稅款所屬期止:2023-1231,業務招待費銷售費用:0.00,業務招待費管理費處瑪用:132113.00,業的支付賬載金額:0.00,業務招待費稅收金額:0.00 營業收入:10325399.84,視同銷售稅收金額:0.00.扣除限額:0.00,差額1:132113.00,差額2:0.00 問題類型:未據實申報業務招待大額費支山賬載金額
現金報銷單上報銷人和領款人是同一個人,之前企業管理上簡化就只簽了報銷人,領款人處沒有簽字,審批和發票都是齊全的,可以在之后規范流程嗎,之前的原始憑證,如果遇到核查時,在備注欄里補寫現金已支付,出納簽字佐證可以嗎
是的,讓我補報,可是我之前試了報不出去說是已經超過申報日期。
?你好;電子稅務局登錄后- 逾期申報里面? ? 去 報? ?
逾期申報里報不了,試過了
?你好; 報不了 ? 那你就聯系稅務局問下; 系統報不了 是不是要去大廳報或者是電子稅務局 - 報表報送模塊 - 報表申報里面去報? (因為各地系統不一樣; 如果 這個地方沒有辦法報; 只有去大廳哦? ?)