你好 不可以的,這個(gè)發(fā)票沒有實(shí)際收到,你們也是不可以抵扣的
請(qǐng)問老師:我們公司7月是一般納稅人,8月9月是小規(guī)模納稅人,現(xiàn)在我們開增值稅普通發(fā)票還可以享受季度不超30萬減免增值稅嗎?
你好老師,小規(guī)模納稅人一個(gè)季度開了30萬的票,但是這30萬是一個(gè)月開的,另外兩個(gè)月沒開,可以享受增值稅減免嗎
老師,您好,我們是旅游服務(wù)行業(yè),差額征稅,成本發(fā)票可以暫估入賬抵減增值稅嗎?
老師好,我們是旅游業(yè)小規(guī)模納稅人。差額報(bào)增值稅,本季度收入90萬,取得成本票50萬,可以暫估抵增值稅享受30萬以下減免嗎
你好老師,麻煩問下,我公司時(shí)苗木公司,本季度銷售免稅苗木142萬元,銷售使用過的固定資產(chǎn)2萬元,我想問一下,本季度申報(bào)增值稅時(shí),這個(gè)2萬元可以享受小規(guī)模企業(yè)30萬的增值稅減免嗎?謝謝老師
關(guān)稅為啥是 10800??14% 啊?他不是關(guān)稅計(jì)稅價(jià)格,加關(guān)稅嗎,??14% 是啥
這道題的算是為啥 20??2000 啊啊啊啊
委托加工組成計(jì)稅價(jià)格這里,委托加工應(yīng)收消費(fèi)品,為啥委托方不是增值稅納稅義務(wù)人啊?
這個(gè)為啥要 5989-5085 啊? 金銀首飾是安實(shí)際收取的不含增值稅的全部?jī)r(jià)款征收消費(fèi)稅。非金銀首飾是以新貨物的銷售額作為消費(fèi)稅的計(jì)稅基礎(chǔ),不扣減舊貨物的回收價(jià)格
月薪3500,月休4天,上了13天班,還休息了兩天,怎么算
這個(gè)后邊為啥是 20??2000 啊
過節(jié)買包包,首飾,煙酒,送客戶,開普通發(fā)票,記哪個(gè)科目?可以抵扣企業(yè)所得稅嗎?
老師,稅務(wù)疑點(diǎn),這個(gè)是什么意思?稅款所屬期起:2023-01-01,稅款所屬期止:2023-1231,業(yè)務(wù)招待費(fèi)銷售費(fèi)用:0.00,業(yè)務(wù)招待費(fèi)管理費(fèi)處瑪用:132113.00,業(yè)的支付賬載金額:0.00,業(yè)務(wù)招待費(fèi)稅收金額:0.00 營(yíng)業(yè)收入:10325399.84,視同銷售稅收金額:0.00.扣除限額:0.00,差額1:132113.00,差額2:0.00 問題類型:未據(jù)實(shí)申報(bào)業(yè)務(wù)招待大額費(fèi)支山賬載金額
現(xiàn)金報(bào)銷單上報(bào)銷人和領(lǐng)款人是同一個(gè)人,之前企業(yè)管理上簡(jiǎn)化就只簽了報(bào)銷人,領(lǐng)款人處沒有簽字,審批和發(fā)票都是齊全的,可以在之后規(guī)范流程嗎,之前的原始憑證,如果遇到核查時(shí),在備注欄里補(bǔ)寫現(xiàn)金已支付,出納簽字佐證可以嗎
老師,本月銷項(xiàng)稅額小于可抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額,老板問我如果多開幾百萬銷項(xiàng)票,會(huì)不會(huì)影響企業(yè)所得稅,缺不缺成本票,這個(gè)是得怎么算啊,有點(diǎn)蒙,麻煩提供一下思路謝謝
增值稅抵減只能以實(shí)際收到的票據(jù)為準(zhǔn)!沒收到的票可以先暫估抵減利潤(rùn)的吧
是的,你沒有收到發(fā)票暫估,是減少你們的利潤(rùn)的
好的,謝謝。差額后季度不超過三十萬也是可以減免的哈
是的,但是你這樣是有風(fēng)險(xiǎn)的,畢竟稅務(wù)局是不認(rèn)可你這個(gè)暫估的
就是真實(shí)票據(jù)收入票減去成本票季度不滿三十萬
是的,你利潤(rùn)不足30萬的
增值稅,不是利潤(rùn)
真實(shí)票據(jù)收入票減去成本票季度,你算增值稅?那么你收入成本是很高的