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應交增值稅=銷項減去進項+上期留底-進項稅額轉出

2023-03-30 13:14
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內極速解答)
2023-03-30 13:16

同學您好,是的沒錯, 是這樣的應交增值稅=當月銷項-當月進項-上月留抵-預交稅款

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快賬用戶7670 追問 2023-03-30 13:22

上期留底是哪個數據

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齊紅老師 解答 2023-03-30 13:26

同學您好,一般應交稅費為負數時就是留底稅額

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同學您好,是的沒錯, 是這樣的應交增值稅=當月銷項-當月進項-上月留抵-預交稅款
2023-03-30
您好 這樣理解正確的
2021-03-31
您好,一般納稅人進項大于銷項可以不做分錄,銷大于進項,說明要繳稅,做以下結轉分錄 借;應交稅費—應交增值稅(轉出未交增值稅) 貸;應交稅費-未交增值稅
2020-12-14
你好,對的是的,是這么做的。
2022-05-17
月末先計算 應交增值稅=本月銷項稅-(本月進項-本月進項轉出) -上月留抵 如果應交增值稅小于0,就不做任何分錄,大于0就是以下分錄 借:應交稅費-增值稅-轉出未交增值稅 貸:應交稅費-未交增值稅 下月交稅分錄 借:應交稅費-未交增值稅 貸:銀行存款
2023-08-07
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